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梧州市林业科学研究所 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市林业科学研究所概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市林业科学研究所单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市林业科学研究所 2021 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有:
(一)负责承办上级林业主管部门、科技部门下达的
项林业科研项目,承担国家、省(部)、地(市)级科研课
题。
(二)负责林业技术研究、开发、交流、合作,负责
木生物技术(组培)、林木营林技术、防护林体系建设、花
卉园林等学科领域的研究;负责林木良种的引种、选育、林
木种质资源收集保护与开发。
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(三)负责科技成果转化、推广、服务和科普教育,
责速生丰产林栽培技术,开展科技创新,推广先进林业技术,
建设梧州市林业创新基地和林业产业化基地。
(四)参与人才培养和人才储备,构建林业人才小高地。
二、机构设置情况
本单位是全额拨款事业单位,是市林业局直属的二层单
位。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 18 名,其中:全额事业编制 18 名。
其中,在职在编人员 18 人,包括:全额事业在职在编人员
18 人。其他聘用人员 3人。
第二部分:梧州市林业科学研究所 2021 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 2,729,297.07 元 , 同 比 增
2,729,297.07 因本单位为 2019 年末新增单位,2020
单位预算无数据,故无法对比增减幅度。收入包括:一般公
共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支
出、农林水支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是由于本单位2019
年末新增单位,2020 年单位预算无数据所以收入总体增加。
二、单位收入总体预算情况说明
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2021 年 收 入 总 预 算 2,729,297.07 元 , 同 比 增 加
2,729,297.07 ,因本单位为 2019 年末新增单位,2020
单位预算无数据,故无法对比增减幅度。其中:
一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
2,729,297.07 , 占 收 入 总 预 算 的 100% 同 比 增 加
2,729,297.07 因本单位为 2019 年末新增单位,2020
单位预算无数据,故无法对比增减幅度
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 2,729,297.07 元,其中,基本支出预
2,235,395.07 元,占支出总预算的 81.90%
2,235,395.07 因本单位为 2019 年末新增单位,2020
单位预算无数据,故无法对比增减幅度
493,902.00 , 占 支 出 总 预 算 的 18.10% , 同 比 增 加
493,902.00 因本单位为 2019 年末新增单位,2020
位预算无数据,故无法对比增减幅度。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 236,126.08 元,
出总预8.65%同比增236,126.08 元,因本单位2019
年末新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅
度。
(二)卫生健康支出类科118,117.25 元,支出总预
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4.33%同比增加 118,117.25 元,因本单位2019 年末
新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度
(三)农林水支出类科目 2,197,959.18 元,占支出总预
80.53%,同比增加 2,197,959.18 元,因本单位为 2019
年末新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅
度。
(四)住房保障支出类科177,094.56 元,支出总预
6.49%同比增加 177,094.56 元,本单位为 2019
新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 2,729,297.07
括:般公共预算拨款 2,729,297.07 元;支出包括:社会
障和就业支出 236,126.08 元、卫生健康支出 118,117.25 元、
农林水支出 2,197,959.18 元、住房保障支177,094.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支2,729,297.07 ,其中:
2,235,395.07 493,902.00
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 236,126.08 元,
部是基本支出 236,126.08 主要用于职工缴纳基本养老
险。
事业单位医疗 118,117.25 元,全部是基本支出
118,117.25 元。主要用于职工缴纳医疗保险。
事业机构 1,797,959.18 元,其中基本支1,704,057.18
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元,目支93,902.00 元。主要用于保证单位运转以及在
编职工基本工资、津补贴、绩效工资、外聘人员开支的支出。
森林资源培育 400,000.00 元,全部是项目支出
400,000.00 元。主要用于油茶大苗培育支出。
住房公积金 177,094.56 元,全部是基本支出 177,094.56
元。主要用于职工缴纳住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2,235,395.07 元,占支出总预算
81.90%同比增加 2,235,395.07 元,因本单位为 2019 年末
新增单位2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。
其中:
工资福利支出预算 2,065,395.07 元,占基本支出预算
92.40%同比增加 2,065,395.07 元,因本单位为 2019 年末
新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度
商品和服务支出预算 170,000.00 元,占基本支出预算
7.60%同比 170,000.00 元,因本单位为 2019 年末新增单
位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
2.项目支出 493,902.00 元,占支出总预算的 18.10%
同比增493,902.00 因本单位2019 年末新增单位,
2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。其中:
工资福利支出预算 0元,同比无变化。
商品和服务支出预93,902.00 元,占项目支出预算
19.01%同比增加 93,902.00 元,因本单位为 2019 年末
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增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
资 本 性 支 出 预 400,000.00 元 , 占 项 目 支 出 预
80.99%同比增加 400,000.00 因本单位为 2019 年末新
增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 2,235,395.07 元,其中:
人员经2,065,395.07 元,要包括:本工资、
补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金。
公用经170,000.00 元,主要包括:办公费、电费、
电费、差旅费、务接待、工会经费其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安排的三公经费预算
况。
2021 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
2,244.24 同比增加 2,244.24 元,因本单位为 2019
新增单位,2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度
其中:
1.本单位因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变
化。
2.公务接待费支出预算 2,244.24 元,同比增加 2,244.24
元,因本单位为 2019 末新增单位2020 年单位预算无数
据,故无法对比增减幅度。
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3.本单位公务用车费预算 0元,同比无变化。
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算
2,244.24 同比增加 2,244.24 元,因本单位为 2019
新增单位2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度
其中:本级经费拨款预算 2,244.24 元,同比增2,244.24
因本单位为 2019 年末新增单位,2020 年单位预算无
数据,故无法对比增减幅度。具体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 2,244.24 元,同比增加 2,244.24 元,
因本单位2019 年末新增单位2020 年单位预算无数据,
故无法对比增减幅度。其中:本级经费拨款预算 2,244.24 元,
同比增加 2,244.24 ,因本单位为 2019 年末新增单位,
2020 年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。
3.本单位公务用车费预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)事业运行经费预算安排情况。
263,902.00
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263,902.00 元,因本单位为 2019 年末新增单位,2020
年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。其中:基本支
170,000.00 项目支出 93,902.00 部是商品和服务
支出 263,902.00 元。因本单位为 2019 年末新增单位,
2020
年单位预算无数据,故无法对比增减幅度。主要用于本单位
按市本级公用经费开支标准安排的办公费、电费、邮电费、
差旅费、公务接待费委托业务费、工会经费、其他商品
服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年本单位无政府采购预算安排,同比无变化
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至20201231日,合计97,037.00
中:1通用设备47,037.00元,2家具具、装具等
50,000.00元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)6,项
2,729,297.07元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。别是:在职在编人员经费项目2,065,395.07元、
定额公用经费(含党建、公共机构节能工作经费)项目
77,244.24 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
24,755.76机关伙食补助68,000.00
外人员支出(劳务派遣)项目93,902.00元、其他专项支出-
油茶大苗培育项目400,000.00元。
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(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 位预
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
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五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件