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2025 年本年一般公共预算支出 2,386,906.44 元,同比
增 加 406,664.76 元 , 增 长 20.54% 。 其 中 : 基 本 支 出
2,386,906.44 元,项目 0 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行 政 单 位 离 退 休 11,010.00 元 , 其 中 : 基 本 支 出
11,010.00 元,项目支出 0 元。主要用于退休职工经费开支。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 225,243.04 元,
其中:基本支出 225,243.04 元,项目支出 0 元。主要用于单
位职工缴纳基本养老保险。
3. 行 政 单 位 医 疗 112,473.75 元 , 其 中 : 基 本 支 出
112,473.75 元,项目支出 0 元。主要用于单位职工缴纳基本
医疗保险。
4. 行 政 运 行 1,849,512.89 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1,849,512.89 元,项目支出 0 元。主要用于保障单位运转以
及单位职工工资薪酬的支出。
5. 住 房 公 积 金 188,666.76 元 , 其 中 : 基 本 支 出
188,666.76 元,项目支出 0 元。主要用于单位职工缴纳住房
公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2,386,906.44 元,占一般公共预算支
出预算 100%,同比增加 406,664.76 元,增长 20.54 %。其中:
工资福利支出预算 2,073,921.64 元,占基本支出预算
86.89%,同比增加 461,927.46 元,增长 28.66%。主要是增
加在编在职人员,使工资福利支出预算总体有所增加。