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三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,980,241.68 元,同比增长 23.49%。
其中,基本支出预算 1,980,241.68 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 383,397.88 元,增长 24.01%;项目支出预算 0 元。主
要是:1、在编在职人员工资按照相关规定变动;2、在编在职
人员增加 2 人。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 183,849.12 元,占支
出总预算 9.28%,同比增加 15,869.92 元,增长 9.45%。
(二)卫生健康支出类科目 92,305.50 元,占支出总预算
4.66%,同比增加 8,015.77 元,增长 9.51%。
(三)农林水支出类科目 1,547,937.90 元,占支出总预
算 78.17%,同比增加 322,622.95 元,增长 26.33%。
(四)住房保障支出类科目 156,149.16 元,占支出总预
算 7.89%,同比增加 30,164.76 元,增长 23.94%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,980,241.68 元。收入全部
是一般公共预算拨款 1,980,241.68 元。支出包括:社会保障
和就业支出 183,849.12 元、卫生健康支出 92,305.50 元、农
林水 1,547,937.90 元、住房保障支出 156,149.16 元。财政拨
款总收支较上年同比增加 376,673.40 元,增长 23.49%。主要原
因是:1、在编在职人员工资按照相关规定变动;2、在编在职
人员增加 2 人。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 1,980,241.68 元,同
比增长 24.01%。其中:基本支出 1,980,241.68 元,项目支出
0 元,具体支出预算如下: