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梧州市野生动植物保护站 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市野生动植物保护站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市野生动植物保护站单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市野生动植物保护站 2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市野生动植物保护站概况
一、主要职能
本单位宗旨和业务范围有:负责制定全市陆生野生动植
物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展
规划和年度工作计划;负责全市野生动植物、自然保护区管
理和湿地保护管理;组织实施全市野生动植物保护执法监督
检查,督促和协调全市野生动植物违法案件的查处;负责陆
生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理;负
责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植
物等及其制品进出口的审核;指导市森林公园建设和森林旅
游管理工作;指导市野生动物保护协会和林业产业协会工作。
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二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位,为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 10 名,其中:参公事业编制 10 名。
其中,在职在编人员 7 人,包括:参公事业在职在编人员 7
人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 2 人。
第二部分:梧州市野生动植物保护站 2022 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 1,104,037.00 元 , 同 比 减 少
111,195.92 元,下降 9.15%。收入全部是一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是在编在职人员减少 1 人,
使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 1,104,037.00 元 , 同 比 减 少
111,195.92 元, 下降 9.15%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1,104,037.00 元占收入总预
的 100%少 111,195.92 元降 9.15%
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在编在职人员减少 1 人,使一般公共预算拨款收入预算有所
减少。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年算 1,104,037.00 元
算 1,104,037.00 元的 100%
26,069.92 元 2.31%算 0
85,126.00 元,下降 100%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 115,614.00 元,占支
出总预算 10.47%,同比减少 8,651.60 元,下降 6.96%。主要
是在编在职人员减少 1 人,使社会保障和就业支出类科目有
所减少。
(二)卫生健康支出类科目 57,894.00 元,支出总
算 5.24%,同比减少 4,362.14 元,降 7.01%。主要是在
在职人员减少 1 人,使卫生健康支出类科目有所减少。
(三)农林水支出类科目 843,819.00 元,占支出总预算
76.43%少 91,692.98 元 9.80%
在职人员减少 1 人,使农林水支出类科目有所减少。
(四)住房保障支出类科目 86,710.00 元,占支出
算 7.86%,同比减少 6,489.20 元,降 6.96%。主要是在
在职人员减少 1 人,使住房保障支出类科目有所减少。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年 1,104,037.00 元
部是一般公共预算拨款 1,104,037.00 元;支出包括:社会
障和就业支出 115,614.00 元、卫生健康支出 57,894.00 元、
农林水支出 843,819.00 元、住房保障支出 86,710.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,104,037.00 元,其中
基本支出 1,104,037.00 元,项目支出 0 元,具体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 115,614.00 元,
部是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。
疗 57,894.00 元是基
于职工缴纳医疗保险。
行政运行 752,583.00 元,全部是基本支出。主要用于保
证单位运转以及单位职工基本工资、津补贴、奖金的支出。
理 91,236.00 元
要用于外聘人员的经费开支。
金 86,710.00 元
职工缴纳住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本出预算 1,104,037.00 元,占一般公共预算支
出的 100%,同比减少 26,069.92 元,下降 2.31%。其中:
算 869,287.00 元
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78.74%少 93,379.92 元 9.70%。
在编在职人员减少 1 人,使工资福利支出预算有所减少。
商品和服务支出预算 230,730.00 元,占基本支出预算
20.90%,同比增加 67,130.00 元,增长 41.03%。主要是由于
编制预算时外聘人员经费预算开支去年列入项目支出预算,
今年列入基本支出预算,使基本支出商品和服务支出预算有
所增加。
对个人和家庭补助支出预算 4,020.00 元,占基本支出
算 0.36%,同比增加 180.00 元,增长 4.48%。主要是由于今
年将退休人员大病医疗保险预算开支由工资福利支出预算改
列入对个人和家庭补助支出预算,使对个人和家庭补助支出
预算有所增加。
资本性支出预算 0 元,同比无变化。
2. 项目支出 0 元,同比减少 85,126.00 元 下降 100%。
其中:
工资福利支出预算 0 元,同比无变化。
商品和服务支出预算 0 元,同比减少 85,126.00 元,
降 100%。主要是由于外聘人员经费预算开支编制预算时去年
列入项目支出预算,今年列入基本支出预算,使项目支出商
品和服务支出预算有所减少。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1,104,037.00 元,其中
费 955,329.00 元 86.53%
要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养
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老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、委托业务费、退休费。
公用经费 148,708.00 ,占基本支出预算 13.47%。主
要包括:其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年单位预算全口径安排“三公”经费预算
情况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比增加 0 元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0 元,同比增加 0 元,同比无
变化。
3. 公务用车费预算 0 元,同比增加 0 元,同比无变化
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
同比无变化
(2)公务用车购置费 0 元,同比增加 0 元,同比无变化
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公”费预
算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比增加 0 元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增加 0 元,
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比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增加 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增加 0 元,同
比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元同比增加 0 元
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增加 0 元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 752,583.00 元,全部
是基本支出预算,同比增加 503,857.00 元,增长 202.58%,
主要原因是今年包含了人员经费支出。主要用于基本工资、
津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费
等人员经费支出以及邮电费、差旅费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况。
本单位2022年无政府采购预算安排,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆
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截至2021年12月31日,资产原值合计 238,013.00 元,
其中:1. 通用设备 218,124.00 元。2. 专用设备 3,560.00
元3. 家具、用具、装具等 16,329.00 元。
(四)预算绩效说明。
20 22年单位预算共有项目(含基本支出)22个,项目
及金额1,104,037.00元,全部项目(含基本支出)均制定
绩效目标。其中:无其他运转类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市野生动植物保护站 2022 年单位预算报
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件