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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,824,314.00 元 , 同 比 增 加
55,384.43 元,增长 3.13%。其中,基本支出预算 1,824,314.00
元,占支出总预算的 100%,同比增加 55,384.43 元,增长 3.13%;
项目支出预算 0 元,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 175,669.28 元,占支
出总预算 9.63%,同比增加 9,544.32 元,增长 5.75%。
(二)卫生健康支出类科目 85,414.83 元,占支出总预
算 4.68%,同比增加 2,400.63 元,增长 2.89%。
(三)农林水支出类科目 1,417,392.81 元,占支出总预
算 77.69%,同比增加 40,456.88 元,增长 2.94%。
(四)住房保障支出类科目 145,837.08 元,占支出总预
算 8.00%,同比增加 2,982.60 元,增长 2.09%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,824,314.00 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,824,314.00 元。支出包括:社会保
障和就业支出 175,669.28 元、卫生健康支出 85,414.83 元、
农林水支出 1,417,392.81 元、住房保障支出 145,837.08 元。
财政拨款总收支较上年增长 3.13%,主要原因是在职人员工
资调整,使财政拨款收支预算有所增长。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,824,314.00 元,同比
增加 55,384.43 元,增长 3.13%。其中:基本支出 1,824,314.00