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入“行政单位医疗”科目。
(三)农林水支出(类)年初预算为115.11万元,支出
决算为233.12万元,完成年初预算的202.5%。较年初预算数
增加118.01万元,主要原因一是上级转移支付资金没有编入
年初预算;二是人员经费增加。主要用于发放职工薪酬以及
保障单位运转的日常公用经费支出、项目支出。
1.行政运行128.53万元,主要用于发放职工薪酬及保
证单位运转的日常公用经费支出。较年初预算数增加85.26
万元, 主要是在编报年初预算时此项经费列入“林业草原防
灾减灾”、“技术推广与转化”科目,预算执行过程中则列
入“行政运行”科目。
2.一般行政管理事务6.96万元,主要用于聘用人员的薪
酬支出。较年初预算数增加6.96万元, 主要原因是根据相关
文件精神,我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本,
但受时间紧急等因素影响,有关部门尚未完全完成编外人员
报批、审核工作。为保证单位基本运转,相关编外人员经费
列入我市2020年政府预算,未列入单位2020年部门预算。
3.技术推广与转化0.06万元,主要用于保证单位运转的
日常公用经费支出。较年初预算数减少31.08万元,主要是
在编报年初预算时此项经费列入“技术推广与转化”科目,
预算执行过程中人员经费和部分日常公用经费列入“行政运
行”科目,小部分日常公用经费列入“技术推广与转化”科
目。