5
出总预算 10.78%,同比增加 34,022.00 元,增长 31.21%。
(二)卫生健康支出类科目 64,395.74 元,占支出总预
算 4.85%,同比增加 9,311.30 元,增长 16.90%。
(三)农林水支出类科目 1,009,318.13 元,占支出总预
算 76.07%,同比增加 134,928.20 元,增长 15.43%。
(四)住房保障支出类科目 110,066.04 元,占支出总预
算 8.30%,同比增加 14,083.44 元,增长 14.67%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,326,813.43 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,326,813.43 元。支出包括:社会保
障和就业支出 143,033.52 元、卫生健康支出 64,395.74 元、
农林水支出 1,009,318.13 元、住房保障支出 110,066.04 元。
财政拨款总收支较上年增长 16.95%,主要原因是增加在编在
职人员,使财政拨款收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,326,813.43 元,同比
增 加 192,344.94 元 , 增 长 16.95% 。 其 中 : 基 本 支 出
1,326,813.43 元,项目支出 0 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 行 政 单 位 离 退 休 14,070.00 元 , 其 中 : 基 本 支 出
14,070.00 元,项目支出 0 元。主要用退休职工经费开支。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 128,963.52 元,
其中:基本支出 128,963.52 元,项目支出 0 元。主要用于单
位职工缴纳基本养老保险。
3. 行 政 单 位 医 疗 64,395.74 元 , 其 中 : 基 本 支 出