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2024 年 收 入 总 预 算 1,134,468.49 元 , 同 比 减 少
56,923.66 元,下降 4.78%。本年收入预算 1,134,468.49 元,
同比减少 54,078.22 元,下降 4.55%;上年结转结余为 0 元,同
比减少 2,845.44 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1,134,468.49 元,占收入总预
算的 100%,同比减少 54,078.22 元,下降 4.55%。主要是在编
在职人员减少 1 人。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,134,468.49 元,同比下降 4.78%。
其中,基本支出预算 1,134,468.49 元,占支出总预算的 100%,
同比减少 54,078.22 元,下降 4.55%;项目支出预算 0 元。主
要是在编在职人员减少 1 人。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 109,011.52 元,占支
出总预算 9.61%,同比减少 18,642.56 元,下降 14.60%。
(二)卫生健康支出类科目 55,084.44 元,占支出总预算
4.86%,同比减少 9,204.76 元,下降 14.32%。
(三)农林水支出类科目 874,389.93 元,占支出总预算
77.07%,同比减少 29,318.38 元,下降 3.24%。
(四)住房保障支出类科目 95,982.60 元,占支出总预算
8.46%,同比增加 242.04 元,增长 0.25%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明