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梧州市林木种苗站 2021
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市林木种苗站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市林木种苗站单位预算及三公经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市林木种苗站 2021 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
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四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:单位概况
一、主要职能
本单位主要职责有:
贯彻落实国家和自治区有关林木种苗管理的
律、法规、规章和方针政策。
(二)受市林业局委托,负责开展全市林木种子执法工
作。
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(三)协助管理全市林木种苗、草种生产经营行为,对
林木种苗、草种质量进行管理,依法查处违法生产经营林木
种苗的行为
(四)组织实施全市林木种苗发展规划和年度计划。
(五)负责全市林木新品种管理,组织林木良种的选育、
审定、示范、推广工作,指导良种基地、保障性苗圃建设和
林木良种储备。
(六)负责全市林木种质资源管理,组织林木种子种质
资源普查和建立种质资源库。
(七)负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物
新品种保护工作。
(八)完成市林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位,是市林业局直
属二层单位
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 8名,其中:参公事业编制 8名。
其中,在职在编人员 8人,包括:参公事业在职在编人员 8
人。其他聘用人员 1人、离退休人员 8人。
第二部分:梧州市林木种苗站 2021 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 1,187,587.52 元 , 同 比 增
100,868.52 增长 9.28%入包括:一般公共预算拨款;
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支
出、住房保障支出
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定职工晋升职级工资待遇相应提高;二是原从财
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入单位预
算安排,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 1,187,587.52 元 , 同 比 增 加
100,868.52 ,增长 9.28%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
1,187,587.52 , 占 收 入 总 预 算 的 100% , 同 比 增 加
100,868.52 元,增长 9.28%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1,187,587.52 元,其中,基本支出预
1,139,682.52 元,占支出总预算的 95.97%
52,963.52 4.87%47,905.00
占支出总预算的 4.03 %同比增47,905.00 元,因此项预
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算去年在财政预留总预算中安排,今年列入单位预算安排,
故无法对比增减幅。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 123,592.00 元,占支
10.41%10,549.00 9.33%
增长主要原因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,养老
保险缴费相应增加。
(二)卫生健康支出类科目 62,463.79 元,占支出总预
5.26%同比增5,208.79 元,增长 9.10%长主要原
因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,医疗保险缴费相
应增加。
(三)农林水支出类科目 908,837.37 占支出总预
76.53%同比增加 77,198.37 元,增长 9.28%增长主要原
因是由于职工晋升职级,使公用经费及工资薪金增加。
(四)住房保障支出类科目 92,694.36 元,占支出总预
7.80%同比增7,912.36 元,增长 9.33%长主要原
因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,住房公积金缴费
相应增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 1,187,587.52
括:一般公共预算拨款 1,187,587.52 元;支出包括:社会保
障和就业支出 123,592.00 元、卫生健康支出 62,463.79 元、
农林水支出 908,837.37 元、住房保障支出 92,694.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支1,187,587.52 ,其中:
基本支出 1,139,682.52 目支出 47,905.00 元,具体支
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出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 123,592.00 元,
部是基本支出 123,592.00 主要用于职工缴纳基本养老保
险。
事业单位医疗 62,463.79 元,全部是基本支出 62,463.79
元。主要用于职工缴纳医疗保险。
森林资源培育 908,837.37 元,其中:基本支出
860,932.37 项目支出 47,905.00 元。主要用于保证单位
运转、外聘人员开支以及职工基本工资、津补贴、奖金的支
出。
住房公积金 92,694.36 元,全部是基本支出 92,694.36
元。主要用于职工缴纳住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,139,682.52 元,占支出总预算
95.97%,同比增加 52,963.52 元,增长 4.87%。其中:
工资福利支出预算 955,442.52 元,占基本支出预算
83.83%,同比增加 37,123.52 元,增长 4.04%
商品和服务支出预算 168,400.00 元,占基本支出预算
14.78%同比增加 0元,与上年持平。
对个人和家庭补助支出预算 15,840.00 元,占基本支出
1.39%15,840.00 2020 年无此项预
算,故无法对比增减幅度。
2.支出 47,905.00 元,占支出总预算的 4.03%
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比增47,905.00 元,因此项预算去年在财政预留总预算中
安排,今年列入单位预算安排,故无法对比增减幅度。其中
工资福利支出预算 0元,同比无变化。
商品和服务支出预47,905.00 元,占项目支出预算
100%同比增加 47,905.00 元,因此项预算去年在财政预
总预算中安排,今年列入单位预算安排,故无法对比增减幅
度。
对个人和家庭补助支出预算 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,139,682.52 元,其中:
人员经971,282.52 元,要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费。
公用经168,400.00 元,主要包括:邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2021 单位预算全口径安三公经费预算
况。
2021 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化
(二2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预0元,
同比无变化
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八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 216,305.00 元,同比
增加 47,905.00 元,增长 28.45%中:基本支出 168,400.00
元;项目支出 47,905.00 元。全部是商品和服务支出
216,305.00 元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的
编外人员支出从 2021 年起列入单位预算安排。主要用于本
单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费开支
标准安排的邮电费、业务委托费、差旅费、工会经费、其他
交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
本单位无政府采购预算安排,同比无变化。
(三)国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至20201231,资产原值合计1,173,048.45元,
其中1)土地、房屋及构筑物1,038,069.73元,(2
用设66,765.00,(3)专用设备29,043.724
具、用具、装具等39,170.00元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)8,项
1,187,587.52元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目954,722.52元、
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离退休人员经费16,560.00元、定额公用经费(含党建、公共
机构节能工作经费)项53,475.34元、离退休公用支出
6,400.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目10,524.66
元、公务交通补贴项目66,000.00元、机关事业单位伙食补助
项目32,000.00元、编外人员支出(劳务派遣)项目47,905.00
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比,此次 2021 年单位预算同比已将 2020
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
8三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表(按功能科目分类)
四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件