5
算去年在财政预留总预算中安排,今年列入单位预算安排,
故无法对比增减幅度。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 123,592.00 元,占支
出总预算 10.41%,同比增加 10,549.00 元,增长 9.33%。
增长主要原因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,养老
保险缴费相应增加。
(二)卫生健康支出类科目 62,463.79 元,占支出总预
算5.26%,同比增加 5,208.79 元,增长 9.10%。增长主要原
因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,医疗保险缴费相
应增加。
(三)农林水支出类科目 908,837.37 元,占支出总预算
76.53%,同比增加 77,198.37 元,增长 9.28%。增长主要原
因是由于职工晋升职级,使公用经费及工资薪金增加。
(四)住房保障支出类科目 92,694.36 元,占支出总预
算7.80%,同比增加 7,912.36 元,增长 9.33%。增长主要原
因是由于职工晋升职级,使工资薪金增加,住房公积金缴费
相应增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1,187,587.52 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,187,587.52 元;支出包括:社会保
障和就业支出 123,592.00 元、卫生健康支出 62,463.79 元、
农林水支出 908,837.37 元、住房保障支出 92,694.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1,187,587.52 元,其中:
基本支出 1,139,682.52 元,项目支出 47,905.00 元,具体支