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梧州市商贸物流园区管理委员会 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市商贸物流园区管理委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市商贸物流园区管理委员会部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市商贸物流园区管理委员会 2022
门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
本部门主要职责是通过建设开发梧州市商贸物流园区,
形成商贸物流集聚效应,促进梧州市商贸物流产业发展。根
据物流园区发展的总体规划,负责园区的统一开发建设、管
理;负责园区的招商和对外经济与技术合作;制定园区的各
项管理制度;负责园区资产管理和运营;对入园企业进行协
调、管理服务。
二、机构设置情况
本部门属于财政全额拨款事业单位,单位类别为未定级
分类,本部门内设机构共设四个职能科室,分别是综合办公
室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。
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三、人员构成情况
本部门经费管理方式为全额财政拨款,机构编制管理部
门核定事业编制人数 15 名。其中,在编人员 12 人,包括保
留公务员身份在职在编人员 3 人,事业在职在编人员 9 人。
第二部分:梧州市商贸物流园区管理委员会 2022 年部
门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1,406,720.04 元 , 同 比 减 少
59,550.97 元,下降 4.06 %收入包括:一般公共预算拨款;
支出包括:一般公共服务支出 1,111,853.24 元、社会保障和
就业支出 131,416.96 元、卫生健康支64,887.12 元、住房
保障支出 98,562.72 元。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:根据
市相关要求,减少了事业人员其他交通费用预算,使收入预
算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 1,406,720.04 , 比 减 少
59,550.97 ,下降 4.06%。其中:
一般拨款 1,406,720.04 收入
预算的 100 %,同比减少 59,550.97 ,下降 4.06 %
本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。
本部门无事业收入,同比无变化。
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本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预1,406,720.04 元,全部为基本支出,
同比减少 59,550.97 元,下降 4.06%
(一)一般公共服务支出类科目 1,111,853.24 元,占支
出总预算 79.04 %,同比减少 82,781.01 元,下降 6.93 %
(二)社会保障和就业支出类科目 131,416.96 元,占支
出总预算 9.34 %同比增加 10,834.56 元,增8.99 %
(三)卫生健支出类科64,887.12 元,占支出总预
4.61 %,同比增加 4,269.56 元,增长 7.04 %
(四)住房保支出类科98,562.72 元,占支出总预
7.01 %,同比增加 8,125.92 元,增长 8.99 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1,406,720.04 元。收入包
括:一般公共预算拨1,406,720.04 元;支出包括:一般公
共服务支出 1,111,853.24 元、社会保障和就业支出
131,416.96 卫生健康支64,887.12 元、住房保障支
98,562.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,406,720.04 元,全部
为基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1,111,853.24 ,主要用于事业运行支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,416,96 元,
要用于职工机关事业单位基本养老保险支出。
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事业单位医疗支出 64,887,12 元,主要用于职工事业单
位医疗支出
住房公积金 98,562.72 元,主要用于职工住房公积金
出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 本部门支出预算全部为基本支出,基本支出预算
1,406,720.04 59,550.97 ,4.06 %
中:
1,229,520.04
87.4 %,同比增加 249.03 ,增长 0.02 %
商品和服务支出预算 177,200 元,占基本支出预算
12.6 %同比减少 59,800 元,下降 25.23 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1,406,720.04 元,其中:
人员经费 1,229,520.04 元,主要包括:基本工资津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金
公用经费 177,200 元,主要包括:办公费、邮电费、差
旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服
务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
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2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 1,000
元,全部为公务接待费支出,未安排因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费支出。与去年同比无增减变化,保持持
平。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的1000
元,同比增0元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境经费支出预算 0元,同比增加 0元,
比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1,000 元,同比增加 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
1公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增加 0
元, 同比无变化。具体是:
2)公务用车运行维护费预算 0元,同比增加 0
同比无变化
3)公务用车购置预算 0元,同比增加 0元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
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2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 0
另外,本部门无下属事业单位,事业运行经费总预算安
1,111,853.24 元,全部为基本支出预算,同比减少 82
781.01 6.93 %。主要原因是根据市相关要求,减
少了事业人员其他交通费用预算。主要用于办公费、邮电费、
差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022采购0减变
化。集中采购0元,分散采购0元;货物类采0元、工程类
采购0元、服务类采购0元。
(三)国有资产的总体情况。
本部门共有公务用0辆。
截至20211231日,资产原值合计 105,900其中:
1.通用设备152002.用设备72100元。3.家具、用具、
装具18600元。
(四)预算绩效说明。
2022年部门预算共有项目(含基本支出)18个,项目
及金1,406,720.04元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。其中:机关本级无其他运转类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
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资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
4三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件