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本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1,406,720.04 元,全部为基本支出,
同比减少 59,550.97 元,下降 4.06%;
(一)一般公共服务支出类科目 1,111,853.24 元,占支
出总预算 79.04 %,同比减少 82,781.01 元,下降 6.93 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 131,416.96 元,占支
出总预算 9.34 %,同比增加 10,834.56 元,增长 8.99 %。
(三)卫生健康支出类科目 64,887.12 元,占支出总预
算4.61 %,同比增加 4,269.56 元,增长 7.04 %。
(四)住房保障支出类科目 98,562.72 元,占支出总预
算7.01 %,同比增加 8,125.92 元,增长 8.99 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1,406,720.04 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,406,720.04 元;支出包括:一般公
共服务支出 1,111,853.24 元、社会保障和就业支出
131,416.96 元、卫生健康支出 64,887.12 元、住房保障支出
98,562.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,406,720.04 元,全部
为基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1,111,853.24 元,主要用于事业运行支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,416,96 元,主
要用于职工机关事业单位基本养老保险支出。