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梧州市交通运输综合行政执法支2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市交通运输综合行政执法支队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市交通运输综合行政执法支队 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市交通运输综合行政执法支队 2025
单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的方
针政策、法律法规,组织拟订全市交通运输行政执法规范性
文件政策,拟订市区建成区范围的交通运输行政执法工作规
划、年度计划,经批准后组织实施。
(二)负责市区建成区范围的公路(不含高速公路)路政、
道路运政、水路运政港口行政、城市公共汽电车运营监督
()
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等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的
政检查、行政强制工作。承担市区建成区范围内普通国省干
线路政执法职责。
()()
行业、道路运输行业、水路运输行业等行业领域的安全生产
执法工作,协助全市范围内交通运输行业安全生产事故调查。
(四)负责市本级权限管辖范围内的公路(不含高速公
路)、水运工程建设项目的工程质量和安全生产的行政处罚
以及与行政处罚相关的行政检查工作,协助开展全市范围
的交通工程建设项目工程质量和安全生产事故调查处理。
(五)负责指导监督、协调全市交通运输综合行政执法
工作,组织指挥跨县(市)执法工作,组织查处跨县(市)和较
重大复杂案件。
()()
交通运输综合行政执法法律、法规和规章及其行政执法的普
法宣传,以及交通运输综合行政执法业务培训工作。
(七)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市交通运输综合行政执法支队是全额事业单位,内
设机构共设 12 个职能科室(大队)分别是:办公室、法规
监督科、违章处理科、安全应急科、执法监督科、科技信息
科、万秀大队、长洲大队、龙圩大队、港航执法大队、工程
质量安全执法大队、机动大队。
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1、办公室负责支队日常运转和综合协调服务工作;负责
文电、会务、机要、保密、档案、后勤保障、宣传、政务公
开、人事管理、绩效等工作;负责统筹信访、舆情处置;负责
党建、党风廉政、群团、精神文明、队伍建设工作;负责财务
管理、资产管理、政府采购工作;指导各县(市)交通运输综合
行政执法机构的队伍建设工作。
2、法规监督科负责执法决定法制审核、行政执法听证、
案卷评查、重大案件集体讨论、“双随机一公开"检查;承担
法制宣传、执法培训和执法证件申报管理等工作;接受社会对
交通运输行政执法法律法规等知识的咨询;协助做好上级规
范性文件制定、行政复议和应诉工作;指导各县(市)交通运输
综合行政执法机构法制工作。
3违章处理科负责市区建成区范围内交通运输违法违
规案件的处罚处理,暂扣涉案物品的保管和返还登记,执法
文书的制作、送达、归档、管理,申请法院强制执行和案件
数据统计、分析、汇总报送等工作;负责交通运输执法领域信
用体系建设;协助上级做好行政执法信息公开。
4安全应急科负责拟订交通运输综合行政执法安全生
产和应急管理的制度、计划、方案,并组织实施;承担有关安
全生产、应急信息和工作数据统计分析、上报等工作;组织
开展安全生产和应急管理业务培训;协调参与交通运输行
;()
政执法机构安全生产和应急管理工作。
5、执法监督科负责拟订交通运输行政执法工作的制度、
计划、方案,并组织实施;负责工作纪律、作风建设等内部监
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督管理工作;负责行业投诉举报、违法违规行为线索的受理和
;()
工作。
6、科技信息科负责市区建成区范围内科技信息(大数据)
执法的项目建设、管理、推广运用、数据分析、培训工作;
承担科技信息执法线索收集、证据审核及移交工作;负责科技
执法系统(装备)的管理维护、网络信息安全等工作;指导各县
(市)交通运输综合行政执法机构的科技信息执法工作。
7万秀大队负责万秀区建成区范围内(不含高速公路)
的公路路政执法、道路运政执法和公路管理行业、道路运输
行业安全生产执法;负责依法查处损坏路产、侵占路权,道路
运输市场违法违规行为和城市公共汽电车、出租汽车(含巡游
出租汽车和网络预约出租汽车)等行业的违法违规行为;负责
涉及公路路政、道路运政违法违规行为举报投诉和移交线索
的查处工作
8长洲大队负责长洲区建成区范围内(不含高速公路)
的公路路政执法、道路运政执法和公路管理行业、道路运输
行业安全生产执法;负责依法查处损坏路产、侵占路权,道路
运输市场违法违规行为和城市公共汽电车、出租汽车(含巡游
出租汽车和网络预约出租汽车)等行业的违法违规行为;负责
涉及公路路政、道路运政违法违规行为举报投诉和移交线索
的查处工作
9龙圩大队负责龙圩区建成区范围内(不含高速公路)
的公路路政执法、道路运政执法和公路管理行业、道路运输
行业安全生产执法;负责依法查处损坏路产、侵占路权,道路
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运输市场违法违规行为和城市公共汽电车、出租汽车(含巡游
出租汽车和网络预约出租汽车)等行业的违法违规行为;负责
涉及公路路政、道路运政违法违规行为举报投诉和移交线索
的查处工作
10、港航执法大队负责市区建成区港口规划范围内的港
口和水路运输执法工作,依法查处港口、水路运输经营者的
违法违规行为;负责水路运输行业、水路运输辅助业、港口码
头等行业领域的安全生产执法工作和违法违规行为举报投诉
移交线索的查处;协助做好渔船检验和监督管理等相关工作。
11、工程质量安全执法大队负责市本级权限管辖范围内
的公路(不含高速公路)、水运工程建设项目的工程质量和安
全生产执法及违法违规行为举报投诉、移交线索的查处工作;
参与市本级权限管辖范围内的交通工程建设项目的交(竣)工
验收;指导和监督全市交通工程建设项目工程质量和安全生
产执法工作
12、机动大队负责跨行业(部门)涉及交通运输综合行政
执法工作;参与市层面组织开展涉及交通运输综合行政执法
;()
行为举报投诉和移交线索的查处工作。
二、人员构成情况
梧州市交通运输行政执法支队单位人员编制总数 148 名,
其中:全额事业编制 148 名。在职76 包括
全额事业在职在编 76 人,其他聘用人员在职实有人数 20
离退休人员 20 人。
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第二部分:梧州市交通运输综合行政执法支队 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 13114192.41 元 , 同 比 增 加
1334704.76 元 , 增 长 11.33% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
13114192.41 元,同比增加 1334704.76 元,增长 11.33%
收入包括:一般公共预算拨款支出包括:社会保障和就业
支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出 。
2025 年收支预算总体增加主要是根据 2025
算编制原则,在职在编人员工资增量部分编制方式有所变化,
纳入 2025 年部门预算进行编制。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 13114192.41 元 , 同 比 增 加
1334704.76 ,增长 11.33%。本年收入预算 13114192.41
元,同比增加 1334704.76 ,增长 11.33%。其中:
(一)一般公共预算拨款 13114192.41 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 1334704.76 元,增长 11.33 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 13114192.41 元 , 同 比 增 加
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1334704.76 元 , 增 长 11.33 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
13114192.41 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
1334704.76 增长 11.33 %项目支出预算 0占支
总预算的 0%
(一)社会保障和就业支出类科目 1204005.70 元,占
支出总预算 9.18%,同比增加 47159.3 元,增长 4.08%
(二)卫生健康支出类科目 574155.06 元,占支出总预
4.38%,同比增加 2962.15 元,增长 0.52%
(三)交通运输支出科目 10336238.02 元,占支出总预
78.82%,同比增加 1152424.48 元,增长 12.55 %
(四)住房保障支出类科目 999793.63 元,占支出总预
7.62%,同比增加 132158.83 元,增长 15.23%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 13114192.41 元。收入
括:一般公共预算拨款 13114192.41 元。支出包括:社会
障和就业支1204005.70 元、卫生健康支574155.06 元、
交通运输支10336238.02、住房保障支出 999793.63 元。
财政拨款总收支较上年增长 11.33%,主要原因一是在职人
员工资正常晋级晋档增加了工资性支出;二是根据 2025
部门预算编制原则,在职在编人员工资增量部分编制方式有
所变化,纳2025 年部门预算进行编制。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 13114192.41 元,同比
增 加 1334704.76 元 , 增 长 11.33 % 。 其 中 : 基 本 支
13114192.41 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
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(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业单位离退休行政运行 41160 其中:基本支出
41160 元,项目支出 0元。主要用于退休人员物业服务补贴
和大病医疗统筹支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1162845.70 元,
其中:基本支出 1162845.70 元,项目支出 0元。主要用于
缴纳在编在职人员的基本养老保险。
3. 事业单位医疗 574155.06 元,其中:基本支出
1162845.70 元,项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员
职工医疗保险。
4.其他公路水路运输支出 10336238.02 元,其中:基本
支出 1162845.70 项目0元。主要用于在职在编人
员的财政统发工资支出、绩效工资等人员经费支出、定额公
用经费支出、工会经费支出等。
5. 住房保障支出 999793.63 元,其中:基本支出
1162845.70 项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员
住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 13114192.41 元,占一般公共预算支
出预算 100%,同比增1334704.76 ,增11.33%。其
中:
12248148.81
93.40%,同比增加 2325936.96 元,增长 23.44%
商品和服务支出预算 824883.6 元,占基本支出预算
10
6.29%同比减少 999272.2 元,下降 54.78%
对个人和家庭的补助预算 41160 元,占基本支出预算
0.31%同比增加 8040 元,增长 24.28%
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 13114192.41 元,
比增加 1334704.76 元,增长 11.33%其中:
人员经费 12289308.81 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
12.68%,主要原因是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
824883.6 元,主要包括:办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公
务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上年下降 5.56%
主要原因是退休 3,商调 2人,公用经费相应减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
150000.00 元,同比无变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 20000.00 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 130000.00 元,同比
无变化。其中:
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1公务用车运行维护费 130000.00 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
15000.00 元,同比无变化。具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 20000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 130000 同比无
变化。其中
1)公务用车运行维护费 130000 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0
本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
13114192.41 元,其中基本支出预算 13114192.41
目支出预算 0元,同比增加 1334704.76 元,增长 11.33%
主要原因是在职人员工资正常晋级晋档。主要用于办公费、
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水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会
经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出等日常公用
经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 140000 元,同比减少 4000 元,
下降 2.78 %其中:政府集中采购预算 140000 元,占政府
采购预算的 100%同比4000 2.78%主要
原因是落实过紧日子的有关要求压减办公费支出。分散采
0元。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 140000
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中:货物类采购 10000 元,占政府采
购预算 7.14%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服
务类采购 130000 元,占政府采购预算 92.86%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 10000 元,
日常办公采购需求服务类采购主要内容是:1.财产保险服
,额 15000.00 元,
2., 45000.00 元,
执法用务车车辆维护和保养采购需求;3.车辆加油、添加燃
料服务,预算金额 70000.00 元,公务执法用务车车辆加油采
购需求。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆22辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执
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勤用车20辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计14344271.60元,
14322853.601.土地、房屋及构筑物
6076005.572. 7823690.363. 0
元。4. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具
装具等423157.67元;无形资产21418元。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
15
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
上述报表详见附件