附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1306.00 一、一般公共服务支出 14 1287.20
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17
五、事业收入 5 五、教育支出 18
六、经营收入 6 六、科学技术支 19
七、附属单位上缴收入 7 …… 20
八、其他收入 8 21
9 22
本年收入合计 10 1306.00 本年支出合计 23 1287.20
使用非财政拨款结余 11 结余分配 24
年初结转和结余 12 年末结转和结余 25 18.80
总计 13 1306.00 总计 26 1306.00
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
项 目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,306.00 1,306.00
208 社会保障和就业支出 127.47 127.47
20805 行政事业单位养老支出 127.47 127.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 127.47 127.47
210 卫生健康支出 63.68 63.68
21011 行政事业单位医疗 63.68 63.68
2101102 事业单位医疗 63.68 63.68
214 交通运输支出 1,019.27 1,019.27
21401 公路水路运输 917.64 917.64
2140199 其他公路水路运输支出 917.64 917.64
21499 其他交通运输支出 101.63 101.63
2149999 其他交通运输支 101.63 101.63
221 住房保障支出 95.58 95.58
22102 住房改革支出 95.58 95.58
2210201 住房公积金 95.58 95.58
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第 2 页
支出决算表
公开03表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,287.20 1,002.90 284.30
208 社会保障和就业支出 127.47 127.47 0.00
20805 行政事业单位养老支出 127.47 127.47 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.47 127.47 0.00
210 卫生健康支出 63.68 63.68 0.00
21011 行政事业单位医疗 63.68 63.68 0.00
2101102 事业单位医 63.68 63.68 0.00
214 交通运输支出 1,000.47 716.17 284.30
21401 公路水路运输 898.84 714.54 184.30
2140199 其他公路水路运输支出 898.84 714.54 184.30
21499 其他交通运输支出 101.63 1.63 100.00
2149999 其他交通运输支出 101.63 1.63 100.00
221 住房保障支出 95.58 95.58 0.00
22102 住房改革支出 95.58 95.58 0.00
2210201 住房公积金 95.58 95.58 0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
第 3 页
财政拨款收入支出决算总表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
收入 支出
行次 金额 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
1 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1306.00 一、一般公共服务支出 28
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支 33
7 七、文化旅游体育与传媒支出 34
8 、社会保障和就业支 35 127.47 127.47
9 、卫生健康支出 36 63.68 63.68
10 十、节能环保支 37 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 1,000.47 1,000.47
14 十四、资源勘探工业信息等支出 41 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00
16 十六、金融支 43 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 95.58 95.58
20 …… 47 0 0
21 48 0 0
本年收入合计 22 1306.00 本年支出合计 49 1,287.20 1,287.20
年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 18.80 18.80
一般公共预算财政拨款 24 51
府性基金预算财政拨款 25 52
国有资本经营预算财政拨款 26 53
总计 27 1306.00 总计 54 1306 1306
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
第 4
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
目 本年支出
功能分类科目
编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
208 社会保障和就业支出 127.47 127.47 0.00
20805 行政事业单位养老支出 127.47 127.47 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.47 127.47 0.00
210 卫生健康支出 63.68 63.68 0.00
21011 行政事业单位医疗 63.68 63.68 0.00
2101102 事业单位医疗 63.68 63.68 0.00
214 交通运输支出 1,000.47 716.17 284.30
21401 公路水路运输 898.84 714.54 184.30
2140199 其他公路水路运输支出 898.84 714.54 184.30
21499 其他交通运输支出 101.63 1.63 100.00
2149999 其他交通运输支出 101.63 1.63 100.00
221 住房保障支出 95.58 95.58 0.00
22102 住房改革支出 95.58 95.58 0.00
2210201 住房公积金 95.58 95.58 0
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况
第 5
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
经济分类
科目编码 科目名 决算数 经济分类
科目编码 科目名 决算数 经济分类
科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出
940.40
0.0302 商品和服务支出
50.29
0.0307 债务利息及费用支出
30101 基本工资
371.46
3.0201 办公费
15.19
3.0701 国内债务付息
30102 津贴补贴
136.35
3.0202 印刷费 3.0702 国外债务付息
30103 奖金 3.0203 咨询费 0.031 资本性支出
10.05
30106 伙食补助费
36.00
3.0204 手续费 3.1001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资
78.76
3.0205 水费
0.21
3.1002 办公设备购置
10.05
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
127.47
3.0206 电费
2.29
3.1003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 3.0207 邮电费
1.02
3.1005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费
63.68
3.0208 取暖费 3.1006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴 3.0209 物业管理费 3.1007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费
12.48
3.0211 差旅费
0.66
3.1008 物资储备
30113 住房公积金
95.58
3.0212 因公出国(境)费用 3.1009 土地补偿
30114 医疗费 3.0213 维修(护)费 3.101 安置补助
30199 其他工资福利支出
18.62
3.0214 租赁费 3.1011 地上附着物和青苗补
303 对个人和家庭的补
2.16
3.0215 会议费 3.1012 拆迁补偿
30301 离休费 3.0216 培训费 3.1013 公务用车购置
30302 退休费 3.0217 公务接待费 3.1019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 3.0218 专用材料费 3.1021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 3.0224 被装购置费 3.1022 无形资产购置
30305 生活补助
1.63
3.0225 专用燃料费 3.1099 其他资本性支出
30306 救济费 3.0226 劳务费 0.0399 其他支出
30307 医疗费补助 3.0227 委托业务费 3.9906 赠与
30308 助学金 3.0228 工会经费
11.60
3.9907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 3.0229 福利费 3.9908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 3.0231 公务用车运行维护费
9.63
3.9999 其他支出
30311 代缴社会保险费 3.0239 其他交通费用
2.17
30399 其他对个人和家庭的补助
0.52
3.024 税金及附加费用
3.0299 其他商品和服务支出
7.52
人员经费合计
942.56
公用经费合计
60.34
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第6页
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28.47 0 28.47 0 28.47
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决
算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第 7 页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。梧州市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预
算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第 8 页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州市交通运输综合行政执法支队 单位:万元
目 本年支出
功能分类科目
编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。梧州市交通运输综合行政执法支队没有国有资本
经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
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