(四)住房保障支出类科目支出 342,218.40 元,占支出总预
算7.32%,同比增加 24,954.12 元,增长 7.87%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4,676,916.56 元(不含财政拨款
上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
4,676,916.56 元。支出包括:社会保障和就业支出 461,683.04 元、
卫生健康支出 207,831.52 元、资源勘探工业信息等支出
3,665,183.60 元、住房保障支出 342,218.40 元。财政拨款总收支
较上年增长 6.91%,主要原因一是根据相关规定调整在职在编职
工工资晋级晋档及人员工资;二是按规定调整社保公积金缴费基
数,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4,676,916.56 元,同比增加
302,151.44 元,增长 6.91%。其中:基本支出 4,452,416.56 元,
项目支出 224,500.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政单位离退休 49,980 元,全部为基本支出。主要用于支
付退休人员每个月的物业补贴。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,703.04 元,全部
为基本支出。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。
3.行政单位医疗 207,831.52 元,全部为基本支出。主要用于
支付在职职工的单位医疗保险费用、大病医疗统筹及工伤保险。