2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类)
一、一般公共预算拨款 942,688.98 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 942,688.98 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 70,362.24
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 34,741.36
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出 776,277.14
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 61,308.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 942,688.98 本 年 支 出 合 计 942,688.98
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 942,688.98 支 出 总 942,688.98
预算公02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 942,688.98 942,688.98 942,688.98
101198 州市宝石产业发展服务中942,688.98 942,688.98 942,688.98
经营支出
级支出
位补助支
机关事业单位基本养老保险缴费支
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 942,688.98 一、本年支出 942,688.98
(一)一般公共预算 942,688.98 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 942,688.98 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 70,362.24
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 34,741.36
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出 776,277.14
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 61,308.24
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 942,688.98 支   出   总    942,688.98
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门
(单
位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 942,688.98 782,088.98 731,491.86 50,597.12 160,600.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
70,362.24 70,362.24 70,362.24
210 11 02 事业单位医疗 34,741.36 34,741.36 34,741.36
215 05 99 其他工业和信息产业支出 776,277.14 615,677.14 565,080.02 50,597.12 160,600.00
221 02 01 住房公积 61,308.24 61,308.24 61,308.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 782,088.98 731,491.86 50,597.12
301 731,491.86 731,491.86
301 01 基本工资 184,008.00 184,008.00
301 02 津贴补贴 10,080.00 10,080.00
301 07 绩效工资 323,856.00 323,856.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴
70,362.24 70,362.24
301 10 职工基本医疗保险缴费 34,741.36 34,741.36
301 12 其他社会保障缴费 3,088.58 3,088.58
301 13 住房公积 61,308.24 61,308.24
301 99 其他工资福利支出 44,047.44 44,047.44
302 50,597.12 50,597.12
302 28 工会经费 6,854.40 6,854.40
302 99 其他商品和服务支 43,742.72 43,742.72
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议
培训费
合计
因公
出国
(境
)费
公务用车购置及运
行维护费
公务接待费 小计
本级
资金
安排
上级补
助资金
安排
公务用
车购置
公务
用车
运行
维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 11,000.00 11,000.00 11,000.00
101198
梧州市宝石产业发展服务中
一般公共预算资金
11,000.00 11,000.00 11,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位
代码 单位名称 项目名称
预算
资金
总额
年度绩效目
数量指标 质量指
时效指
成本指标
经济
效益
指标
社会效益指
生态效
益指标
可持
续效
益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
101198
梧州市宝石产业发展服务中心
专项公用经费(
宝石行业转型升级及园区项
####
通过开展宝
石行业转型
升级工作及
园区项目推
介活动,全
面布局,精
准破题,促
进宝石产业
向中高端“
蝶变”,再
造一个工业
梧州的发展
数量指
标:园区
项目推介
活动次数
(≥3次)
质量指
标:宝
石产业
指数点
评的发
布率(≥
80%)
时效指
标:推介
活动按时
开展率
(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指
标:提高宝
石产业知名
度(有效)
满意度指
标:职工满
意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位2025年无对下转移支付项目绩效目标,故本表无数据。