万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营性收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 185.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位没有其
他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 53.07 万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 2.42 万元,增长 4.78%,
主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转下年
继续执行。
(二)本单位 2023 年度总支出 163.42 万元,其中本年
支出 110.36 万元,较 2022 年度决算数减少 429.31 万元,下
降 72.43%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)0 万元:主要用于:事业
单位一般公共服务支出。较 2022 年度决算数减少 5 万元,
下降 100%,主要原因是:今年减少了制定合成碳硅石品质