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1373735.39 元 , 增 长 8.87% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
11674491.27 元,占支出总预算的 69.21% , 同 比 增 加
1868235.39 元,增长 19.05%;项目支出预算 5193700 元,
占支出总预算的 30.79%,同比减少 494500 元,下降 8.69 %。
(一)教 育 支 出 类 科 目 2171000 元,占支出总预算
12.87 %,同比减少 524000 元,下降 19.44%。
(二)科学技术支出类科目 2130000 元,占支出总预算
12.63%,同比无变化。
(三)社会保障和就业支出类科目 1301702.66 元,占支
出总预算 7.72%,同比增加 434306.18 元,增长 50.07%。
(四)卫生健康支出类科目 487451.63 元,占支出总预算
2.89%,同比增加 46934.61 元,增长 10.65%。
(五)节能环保支出类科目 0元,占支出总预算 0.00%,
同比减少 608871 元,下降 100 %。
(六)城乡社区支出类科目 420067.79 元,占支出总预算
2.49%,同比增加 75040.05 元,增长 21.75%。
(七)资源勘探工业信息等支出类科目 9518303.02 元,
占支出总预算 56.43%,同比增加 1873517.62 元,增 长
24.51%。
(八)住房保障支出类科目 839666.17 元,占支出总预算
4.98%,同比增加 76807.93,增长 10.07%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 14738191.27 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨款 14738191.27 元。支出包括:教育支出 2171000 元、