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梧州市工业和信息化局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市工业和信息化局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市工业和信息化局 2025
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市工业和信息化局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
(1)拟订全市工业和信息化、产业园区改革发展规划,
提出全市新型工业化发展战略和政策并组织实施,协调解决
工业发展和产业园区改革进程中的重大问题。推动产业结构
调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。
(2)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业
政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工
业和信息化产业发展,组织实施行业技术规范和标准指导
行业质量管理工作
(3)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预
警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出
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政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全
有关工作。
(4)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和
方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资
产投资管理,按规定权限审批、核准和备案工业固定资产
资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建
议,协调重大工业项目融资。
(5)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,
指导全市工业和信息化领域的招商引资合作交流工作,
导全市承接产业转移有关工作。
(6)负责全市中小企业发展的宏观指导,拟订中小企
业发展相关规划和政策措施,推动农产品加工业发展开展
促进乡镇企业发展的相关工作。
(7)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进
行业体制改革创新协调解决行业发展中的重大问题提高
行业综合素质和核心竞争力。
(8)负责指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟
订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环
经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规
划,开展节能监察执法工作。组织协调相关重大示范工程和
新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
(9)负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工
业和信息化军民融合工作。负责民用爆炸物品生产、销售的
安全生产监督管理承担自治区国防科学技术工业办公室和
各军工部门需要地方政府办理的业务。
(10)研究起草全市产业园区改革发展的规范性文件,
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提出全市产业园区建设和发展政策措施并组织实施。统筹
进全市产业园区重大基础设施和生产生活配套设施等规
建设。统筹协调全市产业园区设立、升级、变更名称、调整
规划面积或者区位、优化整合、审核公告管理等工作。
(11)统筹推进全市产业园区体制机制改革。统筹指导
产业园区运营管理推进全市产业园区营商环境建设组织
推进服务产业园区的物流体系建设统筹推进全市产业园区
对内对外开放合作,推动产业对接合作和园区共建。
(12)研究拟订工业技术创新及工业科技成果产业化发
展政策并组织实施推动工业和信息化重大科技成果产业化
承担有关新兴产业的培育工作。
(13)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订
相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体
系建设。
(14)主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市茧丝
绸管理工作
(15)负责二轻行业管理、二轻集体资产监管等工作。
(16)负责全市散装水泥的发展和应用工作。负责全市
宝石产业发展相关工作。
(17)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设和产业
园区人才发展工作
(18)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市工业和信息化局共 6个单位(含局本级其中:
行政单位 1个,局属参照公务员法管理事业单位 0个,局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位 3个,局属非参照公
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务员法管理差额拨款事业单位 0个,局属自收自支事业单位
2个。行政单位是:梧州市工业和信息化局机关本级。局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市园区发展
和中小企业服务中心(公益一类)、梧州市宝石产业发展服
务中心(公益一类)、梧州市绿色建材发展和应用中心(公
益一类)局属自收自支事业单位是:梧州市机电幼儿园(公
益二类)、梧州市工业技术服务中心(公益二类)。
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能科室,分别是办公室、财务科(城镇集体经济指导科)、
综合运行科投资科、中小企业发展科、节能与循环经济科、
冶金科、石化建材科装备工业科、轻工纺织科(宝石科)
医药食品科、电子信息与新兴产业科、信息技术与两化融合
科、园区规划与产业发展科、园区物流与营商服务科、机关
党委。
三、人员构成情况
梧州市工业和信息化局部门人员编制总130 名,其中:
行政编制 37 名,全额事业编24 名,自收自支编制 54 名,
聘用老师控制数 12 名,机关后勤服务控制数(老人老办法3
名。其中,在职在编人员 76 人,包括:行政在职在编人员
32 人,全额事业在职在编 20 人,自收自支在职在编人员 20
名,机关后勤服务控制数(老人老办法)4名。其他聘用人员
57 人、离退休人员 248 人。
第二部分:梧州市工业和信息化局 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 16868191.27 元 , 同 比 增 加
1373735.39 元 , 增 长 8.87 % 。其中:本年收入预
16868191.27 元,同比增加 1373735.39 元,增长 8.87 %
收入包括:一般公共预算拨款、事业单位经营收入。支出包
括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信
息等支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
退休人员有增加,所以退休人员经费预算增加;二是在编在
职人员五险一金调整引起人员类经费预算增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 16868191.27 元 , 同 比 增 加
1373735.39 元,增长 8.87 %。本年收入预算 16868191.27
元,同比增加 1373735.39 元,增长 8.87 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 14738191.27 元,占收入总预
算的 87.37%,同比增加 1373735.39 元,增10.28 %
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 2130000 元,占收入总预算的
12.63%,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 16868191.27 元 , 同 比 增 加
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1373735.39 元 , 增 长 8.87% 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
11674491.27 元,占支出总预算的 69.21% , 同 比 增 加
1868235.39 元,增长 19.05%;项目支出预算 5193700 元,
占支出总预算的 30.79%同比减少 494500 元,下降 8.69 %
(一)教 育 支 出 类 科 目 2171000 元,占支出总预算
12.87 %,同比减少 524000 元,下降 19.44%
(二)科2130000
12.63%,同比无变化。
(三)社会保障和就业支出类科目 1301702.66 ,占支
出总预算 7.72%,同比增加 434306.18 元,增长 50.07%
(四)卫生健康支出类科目 487451.63 元,占支出总预算
2.89%,同比增加 46934.61 元,增长 10.65%
(五)节能环保支出类科目 0元,占支出总预算 0.00%
同比减少 608871 元,下降 100 %
(六)城乡社区支出类科目 420067.79 元,占支出总预算
2.49%,同比增加 75040.05 元,增长 21.75%
(七)资源勘探工业信息等支出类科目 9518303.02 元,
56.43%1873517.62
24.51%
(八)住房保障支出类科目 839666.17 元,占支出总预算
4.98%,同比增加 76807.93,增长 10.07%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 14738191.27 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
14738191.27 2171000
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社会保障和就业支出 1301702.66 元 、 卫 生 健 康 支
487451.63 城乡社区支420067.79 元、资源勘探工
信息等支出 9518303.02 元、住房保障支839666.17 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 14738191.27 元,同比
增 加 1373735.39 元 , 增 长 10.28 % 。 其 中 : 基 本 支 出
11674491.27 元,项目支出 3063700 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 学前教育 2171000 元,其中:基本支出 171000 元,
项目支出 2000000 元。主要用于为学龄前儿童提供保育和
育服务日常开支。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 979952.66 元,
979952.66 0.00
于局及所属事业单位基本养老缴费支出。
3. 行政单位医疗 337945.73 元,其中:基本支出
337945.73 项目支出 0.00 主要用于局本级职工医疗
保险缴费支出。
4. 事业单位医疗 149505.9 元,其中:基本支出
149505.9 元,项目支出 0.00 元。主要用于局下属事业单位
职工医疗保险缴费支出。
5. 其他城乡社区管理事务支出 420067.79 元,其中:
基本支出 382067.79 元,项目支出 38000 元。主要用于市绿
色建材发展和应用中心人员工资福利及日常运转经费开支等
6. 行政运行 5405915.6 元,其中:基本支出 5405915.6
元,项目支出 0.00 元。主要用于局本级行政人员工资福利
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出及定额公用经费支出等。
7. 一般行政事务管理 1034855.72 元,其中:基本
589755.72 元,项目支出 445100 元。主要用于离退休人
员公用支出、编外人员支出以及专项公用工作经费-再造一个
工业梧州工作经费(含工业系统乡村振兴、党建、保安保洁等
)
8. 其他工业和信息产业支出 3077531.7 其中:基
本支出 2496931.7 元,项目支出 580600 元。主要用于局本
级、市宝石产业发展服务中心和市园区发展和中小企业服务
中心人员工资福利、日常运转经费及专项公用经费开支等。
9. 住 房 公 积 金 839666.17 元 , 其 中 : 基 本 支 出
839666.17 项目支出 0.00 主要用于局及所属事业单
位住房公积金支出
10. 行政单位离退休 213390 元,其中:基本支出 213390
元,项目支出 0.00 元。主要用于局本级单位退休人员经费
出。
11. 事业单位离退休 108360 元,其中:基本支出 108360
元,项目支出 0.00 元。主要用于局下属单位市绿色建材发展
和应用中心、市园区发展和中小企业服务中心离(退)休人
员经费支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 11674491.27 元,占一般公共预算支
出预算 79.21%,同比增加 1868235.39 元,增长 19.05 %
其中:
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工资福利支出预算 9316723.91 元,占基本支出预算
79.80%,同比增1693551.07 元,增长 22.22%
因是局及下属事业单位新增在职人员,人员经费预算增加
商品和服务支出预算 1870717.36 元,占基本支出预算
16.02%同比减少 91895.68 元,下降 4.68%。主要原因
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和庭的487050 元,占基本支出预算
4.17%比增266580 120.91%主要原因
机构改革新成立市园区发展和中小企业服务中心,新增离休
费、退休费预算,导致对个人和家庭的补助预算增加。
2. 3063700 元,占一般公共预算支出预
20.79%,同比减少 494500 下降 13.90 %。其中:
工资福利支出预算 2000000 元,占项目支出预算
65.28%比减490000 19.68%要用
州市机电幼儿园基本开支,维持幼儿园日常运转,为学龄前
儿童提供保育和教育服务等支出。下降原因是根据落实过紧
日子要求,压减经费支出,日常运转等需求减少。
商品和服务支出预算 1063700 元,占项目支出预算
34.72%,同比增加 5500 元,增长 0.52%2025
园区发展和中小企业服务中心,项目经费有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 11674491.27 元,
比增加 1868235.39 元,增长 19.05 %。其中:
9803773.91 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
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工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费、离休费、其他工资福利支出等。较上年增长 19.40%
主要原因是局及下属事业单位新增在职人员,人员经费预算
增加。
公用1870717.36 元,主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务
费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等。较上年增长 17.25%,主要原因是局及市园区发
展和中小企业服务中心公用经费有所增加。
七、一般公共预算三公经费情况说
(一2025 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预92477
元,同比增500 元,增长 0.54%。具体如下:
1. 因公出国境)经费预算 0.00 元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算 63277 元,同比增加 500 元,
0.80%。主要原因是梧州市宝石产业发展服务中心公务接待
费预算有所增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 29200 同比无增
减变化。其中
1公务用车运行维护29200 元,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无增减变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
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2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预92477
元,同比增500 元,增长 0.54%。具体如下:
1. 因公出国境)经费预算 0.00 元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算 63277 元,同比增加 500 元,
0.80%。主要原因是梧州市宝石产业发展服务中心公务接待
费预算有所增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 29200 同比无增
减变化。其中
1公务用车运行维护29200 元,同比无增减变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市工业和信息化局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 0个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预
1551087.76 元,其中:基本支出预算 1551087.76
0.00 144890.12
10.30%主要原因是定额公用经费有所增加等。主要用于办
公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、其
他交通费及离退休公用经费等日常运转支出。
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另外,梧州市工业和信息化局下属共有 5个事业单位,
事业单位相关运行经费总预算安排 641379.60 元,其中:
641379.60 0.00
84964.20 元,增长 15.27%主要原因是市园区发展和中
小企业服务中心公用经费有所增加等。主要用于办公费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经
费、其他商品和服务支出、退休公用支出日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 426260 元,同比减少 85200 元,
下降 16.66 %其中:政府集中采购预算 83460 元,占政府
采购预算的 19.58%,同比增加 63600 元,增长 320.24 %
主要原因是局本级专项公用工作经费-再造一个工业梧州
作经费(含工业系统乡村振兴、党建、保安保洁等等)增加
了政府采购的预算等。分散采购 342800 元,占政府采购预
算的 80.42%同比减少 148800 元,下降 30.27%主要原
因是根据落实过紧日子要求,压减经费支出,分散采购需求
减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 426260
元,财政专户管理的资金安排 0.00 元,上年结转结余资金安
0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中:货物类采购 99060 元,占政府采
购预算 23.24%工程类采购 0.00 元,占政府采购预算 0%
服务类采购 327200 元,占政府采购预算 76.76%
货物类采购主要内容是:1.购买办公用打印机等办公设
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,预算金额 20000 ,保障机构正常运转;2.购买办公用复
印纸及印刷耗材等,预算金额 79060 ,保障机构正常运转。
本部门无工程类采购业务内容
服务类采购主要内容是:1.采购编制梧州市中小企业数
字化转型城市试点实施方案服务经费预算金额 280000 ,
编制梧州市中小企业数字化转型城市试点实施方案,有效
导梧州市中小企业数字化转型城市试点工作,提高工作效率;
2.开展各类业务会议、培训活动,预算金额 28000 ,保障机
构正常运转;3.车辆维修和保养服务等,预算金额 19200 ,
保障梧州市园区发展和中小企业服务中心、梧州市绿色建材
发展和应用中心日常监督管理工作。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。
截至20241231日,资产原值合计29356480.16元,
其中:1.土地、房屋及构筑物23961126.50元。2. 通用设
4739726.563. 专用0.004. 和陈0.00
元。5 .书档案7000元,6. 家具、用具、装具554147.10
元。7.信息数据类94480元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门(含所属二层预算单位)2025 年所有项目支出
全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目 11 算资
5193700 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市工业
和信息化局
专项公用工
作经费-再 造
一个工业梧
州工作经费
(含工业系
统乡村振兴、
党建、保安
洁等等)
355100
通 过 实 施 党
建引领,以实
干 担 当 凝 聚
高 质 量 发 展
力量、贴身服
务 企 业 精 准
施策、统筹推
双百双
千企技
设、坚持园区
改 革 加 强 产
业聚集效应
持 续 推 进 制
造业数字化
智能化发展
不 断 完 善 绿
色 制 造 和 服
务体系,常态
化 实 体 经 济
调研服务
企 纾 困 解 难
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助 推 产 业 高
质 量 发 展 的
工作,实现了
再造一个工
业梧州
斗目标。
梧州市工业
和信息化局
专项公用经
(宝石行业
转型升级及
园区项目推
介)
160600
通 过 实 施 以
“ 科 技 赋 能
共创未来
指引,做好上
规入统服务
打 造 产 业 龙
头,带动产业
转型工作
现 了 我 市 宝
石 企 业 智 能
升级改造
业 影 响 力 提
升,促进梧州
宝 石 品 牌 化
发展的目标
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
19
表)
上述报表详见附件