2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 14,738,191.27 一、一般公共服务支出
一)上级补助 二、外交支出
二)本级 14,738,191.27 三、国防支出
三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 2,171,000.00
一)上级补助 六、科学技术支出 2,130,000.00
二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,301,702.66
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 487,451.63
一)上级补助 十、节能环保支出
二)本级 十一、城乡社区支出 420,067.79
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 2,130,000.00 十三、交通运输支出
一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出 9,518,303.02
二)事业单位经营收入 2,130,000.00 十五、商业服务业等支出
三)上级补助收入 十六、金融支出
四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 839,666.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 16,868,191.27 本 年 支 出 合 计 16,868,191.27
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 16,868,191.27 支 出 总 计 16,868,191.27
预算公02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 府性基
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理
单位资 小计 一般公共预算 府性基
预算
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 16,868,191.27 16,868,191.27 14,738,191.27 2,130,000.00
101 梧州市工业和信息化16,868,191.27 16,868,191.27 14,738,191.27 2,130,000.00
101001 州市工业和信息化局 8,531,949.38 8,531,949.38 8,531,949.38
101194 州市绿色建材发展和应用中535,773.11 535,773.11 535,773.11
101198 州市宝石产业发展服务中心 942,688.98 942,688.98 942,688.98
101199 州市机电幼儿2,171,000.00 2,171,000.00 2,171,000.00
101200 州市工业技术服务中2,130,000.00 2,130,000.00 2,130,000.00
101995 州市园区发展和中小企业服务中心 2,556,779.80 2,556,779.80 2,556,779.80
预算公开03
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 16,868,191.27 11,674,491.27 5,193,700.00
101 梧州市工业和信息化局 16,868,191.27 11,674,491.27 5,193,700.00
101001 梧州市工业和信息化局 8,531,949.38 7,806,849.38 725,100.00
208 05 01 行政单位离退休 213,390.00 213,390.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 677,702.75 677,702.75
210 11 01 行政单位医疗 337,945.73 337,945.73
215 05 01 行政运行 5,405,915.60 5,405,915.60
215 05 02 一般行政管理事务 1,034,855.72 589,755.72 445,100.00
215 05 99 其他工业和信息产业支出 280,000.00 280,000.00
221 02 01 住房公积金 582,139.58 582,139.58
101194 梧州市绿色建材发展和应用中心 535,773.11 497,773.11 38,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 48,476.47 48,476.47
210 11 02 事业单位医疗 24,205.26 24,205.26
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 420,067.79 382,067.79 38,000.00
221 02 01 住房公积金 41,013.59 41,013.59
101198 梧州市宝石产业发展服务中心 942,688.98 782,088.98 160,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 70,362.24 70,362.24
210 11 02 事业单位医疗 34,741.36 34,741.36
215 05 99 其他工业和信息产业支出 776,277.14 615,677.14 160,600.00
221 02 01 住房公积金 61,308.24 61,308.24
101199 梧州市机电幼儿园 2,171,000.00 171,000.00 2,000,000.00
205 02 01 学前教育 2,171,000.00 171,000.00 2,000,000.00
101200 梧州市工业技术服务中心 2,130,000.00 2,130,000.00
206 05 99 其他科技条件与服务支出 2,130,000.00 2,130,000.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中 2,556,779.80 2,416,779.80 140,000.00
208 05 02 事业单位离退休 106,350.00 106,350.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 183,411.20 183,411.20
210 11 02 事业单位医疗 90,559.28 90,559.28
215 05 99 其他工业和信息产业支出 2,021,254.56 1,881,254.56 140,000.00
221 02 01 住房公积金 155,204.76 155,204.76
预算公开04
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
预算数 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 14,738,191.27 一、本年支出 14,738,191.27
(一)一般公共预算 14,738,191.27 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 14,738,191.27 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出 2,171,000.00
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 1,301,702.66
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 487,451.63
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出 420,067.79
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出 9,518,303.02
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 839,666.17
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
14,738,191.27 支   出   总    14,738,191.27
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 14,738,191.27 11,674,491.27 9,803,773.91 1,870,717.36 3,063,700.00
101 梧州市工业和信息化 14,738,191.27 11,674,491.27 9,803,773.91 1,870,717.36 3,063,700.00
101001 梧州市工业和信息化 8,531,949.38 7,806,849.38 6,469,151.62 1,337,697.76 725,100.00
208 05 01 行政单位离退休 213,390.00 213,390.00 213,390.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 677,702.75 677,702.75 677,702.75
210 11 01 行政单位医 337,945.73 337,945.73 337,945.73
215 05 01 行政运 5,405,915.60 5,405,915.60 4,315,717.84 1,090,197.76
215 05 02 一般行政管理事务 1,034,855.72 589,755.72 342,255.72 247,500.00 445,100.00
215 05 99 其他工业和信息产业支出 280,000.00 280,000.00
221 02 01 住房公积金 582,139.58 582,139.58 582,139.58
101194 梧州市绿色建材发展和应用中心 535,773.11 497,773.11 465,273.11 32,500.00 38,000.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,476.47 48,476.47 48,476.47
210 11 02 事业单位医 24,205.26 24,205.26 24,205.26
212 01 99 其他城乡社区管理事务支 420,067.79 382,067.79 349,567.79 32,500.00 38,000.00
221 02 01 住房公积金 41,013.59 41,013.59 41,013.59
101198 梧州市宝石产业发展服务中 942,688.98 782,088.98 731,491.86 50,597.12 160,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70,362.24 70,362.24 70,362.24
210 11 02 事业单位医 34,741.36 34,741.36 34,741.36
215 05 99 其他工业和信息产业支出 776,277.14 615,677.14 565,080.02 50,597.12 160,600.00
221 02 01 住房公积金 61,308.24 61,308.24 61,308.24
101199 梧州市机电幼儿园 2,171,000.00 171,000.00 171,000.00 2,000,000.00
205 02 01 学前教育 2,171,000.00 171,000.00 171,000.00 2,000,000.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中 2,556,779.80 2,416,779.80 2,137,857.32 278,922.48 140,000.00
208 05 02 事业单位离退休 106,350.00 106,350.00 106,350.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,411.20 183,411.20 183,411.20
210 11 02 事业单位医 90,559.28 90,559.28 90,559.28
215 05 99 其他工业和信息产业支出 2,021,254.56 1,881,254.56 1,602,332.08 278,922.48 140,000.00
221 02 01 住房公积金 155,204.76 155,204.76 155,204.76
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 11,674,491.27 9,803,773.91 1,870,717.36
301 9,316,723.91 9,316,723.91
301 01 基本工资 2,580,396.00 2,580,396.00
301 02 津贴补贴 1,295,844.00 1,295,844.00
301 03 奖金 1,432,066.20 1,432,066.20
301 07 绩效工资 1,222,645.92 1,222,645.92
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 979,952.66 979,952.66
301 10 职工基本医疗保险缴费 483,851.63 483,851.63
301 12 其他社会保障缴费 22,105.11 22,105.11
301 13 住房公积金 839,666.17 839,666.17
301 99 其他工资福利支出 460,196.22 460,196.22
302 1,870,717.36 1,870,717.36
302 01 办公费 67,586.22 67,586.22
302 05 水费 2,690.00 2,690.00
302 06 电费 63,143.84 63,143.84
302 07 邮电费 131,870.00 131,870.00
302 11 差旅费 101,100.00 101,100.00
302 13 维修(护)费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 50,000.00 50,000.00
302 26 劳务费 92,000.00 92,000.00
302 27 委托业务费 79,000.00 79,000.00
302 28 工会经费 94,584.58 94,584.58
302 39 其他交通费用 399,000.00 399,000.00
302 99 其他商品和服务支 779,742.72 779,742.72
303 487,050.00 487,050.00
303 01 离休费 167,790.00 167,790.00
303 02 退休费 319,260.00 319,260.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门
(单
位)代
部门(单位)名 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 170,877.00 92,477.00 29,200.00 29,200.00 63,277.00 68,400.00 10,000.00 10,000.00
101 梧州市工业和信息化 170,877.00 92,477.00 29,200.00 29,200.00 63,277.00 68,400.00 10,000.00 10,000.00
101001 梧州市工业和信息化 一般公共预算资金 120,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 10,000.00 10,000.00
101194 梧州市绿色建材发展和应用中 一般公共预算资金 11,477.00 11,477.00 9,200.00 9,200.00 2,277.00
101198 梧州市宝石产业发展服务中心 一般公共预算资金 11,000.00 11,000.00 11,000.00
101995 梧州市园区发展和中小企业服务中心 一般公共预算资金 28,400.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,400.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
101 梧州市工业和信息化 5,193,700.00
101001 梧州市工业和信息化局 专项公用经费-职称评审工作经费 90,000.00
通过按时开
展职称评审
工作,防止
专业技术人
员流失,为
用人单位提
供保证。
数量指标:完成
职称评审人数
(≥250人次)
质量指标:评审
程序合规率(=
100%)
时效指标:评审
工作开展及时率
(=100%)
成本指标:项目
成本(≤
90000元)
社会效益指标:
提高单位用人质
量(有效)
满意度指标:评审
人员满意度(≥
90%)
101001 梧州市工业和信息化局 专项公用工作经费-
再造一个工业梧州
355,100.00
2025年是实
现“再造一
个工业梧州
”的关键之
年,产值增
速需达到23
%以上,需
加大重点企
业和项目服
务力度,全
力推动存量
企业增产、
在建项目如
期投产,方
可完成目标
数量指标:党建
相关工作完成率
(≥90%)
数量指标:开展
工业高质量发展
调研及专项检查
次数(≥50次)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:高质
量工业项目完成
及时率(=100%)
时效指标:驻村
帮扶工作完成及
时率(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障部门正常运
转(有效保障)
满意度指标:服务
企业满意度(≥
90%)
101001 梧州市工业和信息化局
编制梧州市中小企业数字化转型城市
280,000.00
开展编制梧
州市中小企
业数字化转
型城市试点
实施方案服
务工作
数量指标:编制
方案数量(≥
1份)
质量指标:方案
验收合格率(=
100%)
时效指标:方案
按时完成率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
方案内容落实率
(≥90%)
满意度指标:方案
使用人员满意度
(≥90%)
101194 梧州市绿色建材发展和应用中心 散装水泥、预拌混凝土、
预拌砂浆项
38,000.00
通过对散装
水泥、预拌
混凝土企业
进行日常生
产活动的监
督检查管理
工作,提高
建设工程质
量,节约资
源,减少污
染,保护和
改善环境。
数量指标:督察
混凝土企业次数
(≥25次)
质量指标:督察
企业覆盖率(≥
90%)
时效指标:经费
支出及时率(≥
95%)
时效指标:督察
企业任务按时完
成率(≥95%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标:
水泥、混凝土、
预拌砂浆生产企
业生产产值(≥5
亿元)
社会效益指标:
保障机构持续稳
定运转(有效)
满意度指标:服务
企业满意度(≥
90%)
101198 梧州市宝石产业发展服务中心 专项公用经费(
宝石行业转型升级及
160,600.00
通过开展宝
石行业转型
升级工作及
园区项目推
介活动,全
面布局,精
准破题,促
进宝石产业
向中高端“
蝶变”,再
造一个工业
梧州的发展
新引擎。
数量指标:园区
项目推介活动次
数(≥3次)
质量指标:宝石
产业指数点评的
发布率(≥80%)
时效指标:推介
活动按时开展率
(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提高宝石产业知
名度(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
101199 梧州市机电幼儿园 自收自支事业单位支出(人员性支出
)
2,000,000.00
本项目经费
主要用于部
门日常办公
费,保障教
职工待遇和
改善办园条
件。
数量指标:保障
职工数量(≥40
人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
提供就业岗位数
量(≥40个)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
101200 梧州市工业技术服务中心 自收自支事业单位支出(人员性支出
)
1,880,000.00 保障机构正
常运转。
数量指标:保障
职工数量(≥
9人)
质量指标:工资
及社保支付覆盖
率(=90%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
生态效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
101200 梧州市工业技术服务中心 自收自支事业单位支出(
专项公用经费
250,000.00 保险机构正
常运转。
数量指标:保障
职工数量(≥
9人)
质量指标:日常
经费专款专用率
(=100%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需求
(有效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
101995
梧州市园区发展和中小企业服务中心
专项公用工作经费(
含节能监察工作
33,500.00
积极开展
2025年工业
企业节能监
察工作,安
全生产工
作,顺利完
成上级部门
和主管部门
下达的任务
数量指标:检查
企业完成率(=
100%)
数量指标:监察
和检查次数(≥
300次)
数量指标:开展
节能咨询服务次
数(≥20次)
质量指标:专项
监察达标率(≥
95%)
质量指标:消除
不安全隐患整改
完成率(=100%)
时效指标:监察
及时完成率(=
100%)
时效指标:安全
生产检查及时率
(=100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
推进企业安全管
理建设(有效)
满意度指标:企业
满意度(≥90%)
101995
梧州市园区发展和中小企业服务中心
专项公用工作经费-日常运转(
含中小
60,000.00
围绕梧州市
全年经济社
会发展目标
任务,坚持
稳中求进工
作总基调,
努力推进梧
州市优质中
小企业梯度
培育,大力
开展“一起
益企”中小
企业服务行
动,助推梧
州市中小企
业公共服务
体系建设迈
上新的台阶
数量指标:服务
企业次数(≥360
次)
质量指标:企业
数字化转型升级
成功率(≥90%)
时效指标:企业
服务及时率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
推进梧州市中小
企业公共服务体
系建设(有效)
满意度指标:企业
满意度(≥90%)
101995
梧州市园区发展和中小企业服务中心
专项公用工作经费-园区发展 46,500.00
顺利推进全
市产业园区
改革发展、
规划建设、
运营管理等
工作;并有
效协助推进
全市产业园
区体制改革
、营商环境
建设以及物
流体系建
设,鼓励园
区企业加强
技术创新和
产业升级,
提升核心竞
争力
数量指标:服务
企业数量(≥35
家)
质量指标:企业
服务考核达标率
(=100%)
时效指标:企业
服务及时率(=
100%)
成本指标:项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标:
推进全市产业园
区体制改革(有
效)
满意度指标:企业
满意度(≥90%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ,故本表无数据