| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 9,787,094.12 | 8,235,507.32 | 1,551,586.80 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 7,685,583.02 | 7,685,583.02 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,985,732.00 | 2,985,732.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,235,652.00 | 1,235,652.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 655,320.00 | 655,320.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 832,920.00 | 832,920.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 848,893.60 | 848,893.60 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 419,141.22 | 419,141.22 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26,526.13 | 26,526.13 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 636,670.20 | 636,670.20 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44,727.87 | 44,727.87 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,874,051.10 | 322,464.30 | 1,551,586.80 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 345,809.12 | 345,809.12 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 109,000.00 | 109,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,100.00 | 40,100.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 322,464.30 | 322,464.30 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 75,782.64 | 75,782.64 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 365,400.00 | 365,400.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 488,895.04 | 488,895.04 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 227,460.00 | 227,460.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 227,460.00 | 227,460.00 | ||