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梧州市中小企业服务中心 2024
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市中小企业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市中小企业服务中心 2024 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市中小企业服务中心 2024 年单
报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:梧州市中小企业服务中心概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区和市委、市政府关于发展中小企
业的各项政策措施积极争取和落实中小企业各类扶持资金
负责推进梧州市中小企业公共服务平台建设,为中小微企
提供信息咨询、融资担保、技术创新、人才培训、管理咨询、
创业辅导、市场开拓、法律援助等服务项目。负责引导各类
社会服务资源入驻我市中小企业公共服务平台为中小企
赋能,推进我市中小企业创业体系信用体系、融资担保体系
的建设。负责组织开展中小企业发展状况和服务需求调查研
究,承担中小企业相关课题研究等。完成市工业和信息化局
交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市中小企业服务中心为非参照公务员法管理全额
拨款事业单位,正科级公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市中小企业服务中心人员编制总数 6名,其中:全
额事业编6名。其中,在职在编人6人,包括:全额
业在职在编 6人。其他聘用人员 1人。
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第二部分:梧州市中小企业服务中心 2024 年单位预
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 777,686.61 元 , 同 比 增 加
139,391.80 元 , 增 长 21.84 % 。其中:本年收入预算
777,686.61 139,391.80 21.84 %
上年结转结余为 0.00 元。收入包括:一般公共预算拨款
出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工
业信息等支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是新
增在编人员 1名;二是社保、医疗和公积金的预算支出收入
增加;导致收入预算总体增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收支总预算 777,686.61 元 , 同 比 增 加
139,391.80 元,增长 21.84 %。本年收入预算 777,686.61
元,同比增139,391.80 元,增长 21.84 %
其中:
(一)一般公共预算拨款 777,686.61 元,占收入总预算
100.00%,同比增加 139,391.80 元,增长 21.84 %
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结0.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预777,686.61 元,较上年增长 21.84 %
其中:基本支出预算 747,086.61 元,占支出总预算的 96.07%
同比增加 139,391.80 元,增长 22.94% 项目支出预算
30,600.00 元,占支出总预算的 3.93%,同比无增减变化
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 74,355.84 元,占支
出总预算 9.56%,同比增加 16,102.40 元,增长 27.64%
(二)卫生健康支出类科目 36, 713.20 元,占支出总预
4.72%,同比增加 7,500.56 元,增长 25.68%
(三)住房保支出类科55,766.88 元,占支出总预
7.17%,同比增加 12,076.80 元,增长 27.64%
勘探工业信息支出 610,850.69
出总预算 78.55%同比增加 103,712.04 元,增长 20.45%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 777,686.61 收入包括:
一般公共预算拨款 777,686.61 支出包括:社会保障和
业支出 74,355.84 元、卫生健康支出 36, 713.20 元、住房保
障支出 55,766.88 元、资源勘探工业信息等支出 610,850.69
元。政拨款总收支较上年增21.84 %,主要原因是:一
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是新增在编人员 1名;二是社保、医疗和公积金的预算支出
收入增加;导致收入预算总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 777,686.61 较上年
21.84 %747,086.61
30,600.00 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支74,355.84 。全
部为本支74,355.84 。主要用于支付在编在职职工基
本养老保险费。
事业单位医疗 36, 713.20 全部为基本支出 36, 713.20
元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。
资源勘探工业信息等支出 610,850.69 元。其中:基本
580,250.69 元,项目支出 30,600.00 元。主要用于在编在
职员工工资福利、办公费、差旅费、公务接待费、委托业务
费、工会经费、其他商品和服务支出及专项公用经费支出等。
住房公积金 55,766.88 元。全部为基本支出 55,766.88
元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 出预747,086.61 一般
96.07%比增139,391.80 22.94%
的主要原因是一是新增在编人员 1名;二是社保、医疗和公
积金的预算支出增加;其中:
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工资福利支出预算 636,072.99 元,占基本支出预算
85.14%,同比增加 128,684.24 元,增长 25.36%
商品和服务支出预算 111,013.62 元,占基本支出预算
14.86%同比增加 10,707.56 元,增长 10.67 %
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,同比无增减变化
资本性支出预算 0.00 元,同比无增减变化
2. 项目支出 30,600.00 元,占一般公共预算支出的
3.93%,同比无增减变化。其中:
工资福利支出预算 0.00 元,同比无增减变化。
商品和服务支出预算 30,600.00 元,占项目支出预
100.00%同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 747,086.61
上年增长 22.94%。其中:
人员经费 686,361.57 元,主要包括基本工资津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费等。较上年增长 23.23%,主要原因是:一是新增在编
人员 1名;二是社保、医疗和公积金的预算支出增加。
公用经费 60,725.04 元,主要包括:办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长
19.73%,主要原因是新增在编人1名。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 三 公 经 费 支 出 预 算
3,000.00 元,同比增1,000.00 元,增长 50.00%其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,
变化。
2. 公务接待费支出预算 3,000.00 元 , 同 比 增 加
1,000.00 ,增50.00%加主原因是面向中小企
服务业务增加及公共平台建设需求所致
3. 车购护费0.00
减变化。 其中
1)公务用车运行维护费支出预算 0.00 元,同比无增
减变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无增减变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排三 公 经 费 支 出 预 算
3,000.00 元,同比增加 1,000.00 元,增长 50.00%
其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预0.00 元,同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3,000.00 元,同比1,000.00 元,
增长 50.00%。增加主要原因是面向中小企业服务业务增加
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及公共平台建设需求所致。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,同比无增减变
化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0.00 元,同比无增减
化。
2)公务用车购置预算 0.00 元,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排
111,013.62 元,其中:基本支出预算 111,013.62 元,项目
支出预算 0.00 元,同比无增减变化。主要包括:办公费、
旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务
和支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 3,000.00 元,同比减少 1,500.00
元,下降 33.33%其中:政府集中采购预算 0.00 元,占政
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府采购预算的 0.00%,同比无增减变化。分散采购预算
3,000.00 元,占政府采购预算的 100.00% ,同比减少
1,500.00 ,下33.33%主要因是压减预算开支导致
分散采购预算减少。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 3,000.00
元,财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 3,000.00 元,占政
府采购预100.00%采购 0.00 采购
0.00%;服务类采购 0.00 元,占政府采购预算 0.00%
货 物 类 采 购 主 要 内 容 是 : 复 印 纸 采 购 , 预 算 金 额
3,000.00 元,主要是中心日常办公及中小企业发展和培育服
务、“专精特新”企业培育、企业数字化转型升级服务、中
小企业发展现状及服务需求调研、中小企业相关课题研究等
项目专项工作需求
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0其中:一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 0,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆。
2023 12 31 日,资产原值合计 250,493.60
1.0.00 2.
140,620.00
3. 专用设备 0.00 元。
4. 文物和陈列0.00
元。
5 .图书档案 0.00 元,
6. 家具、用具、装具等 109,873.60
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元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 1个,预算资金 30,600.00 元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称:专项公用工作经费-日常运转(含中小企
业发展和培育服务、“专精特新”企业培育、企业数字化转
型升级服务、中小企业发展现状及服务需求调研、中小企业
相关课题研究等项目),预算资金 30,600.00 元;2024
绩效目标为:围绕梧州市全年经济社会发展目标任务坚持
稳中求进工作总基调,努力推进梧州市优质中小企业梯度培
育,大力开展“一起益企”中小企业服务行动,助推梧州市
中小企业公共服务体系建设迈上新的台阶。3条数量指标:
数量指标 1.完成企业调研量≧50 家,数量指标 2.入驻线上平
台企业数量100 家,数量指标 3.提供专业咨询业务次数≧
50 次;设 1条质量指标:企业调研合格率85%1
时效指标:调研按时完成率≧90%1条成本指标项目
0%1条社会效益指标:推进梧州市中小
企业公共服务体系建设,定性为有效;1条满意度指标:
被评价单位满意度90%
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件