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(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 777,686.61 元,较上年增长 21.84 %;
其中:基本支出预算 747,086.61 元,占支出总预算的 96.07%,
同比增加 139,391.80 元,增长 22.94% ;项目支出预算
30,600.00 元,占支出总预算的 3.93%,同比无增减变化。
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 74,355.84 元,占支
出总预算 9.56%,同比增加 16,102.40 元,增长 27.64%。
(二)卫生健康支出类科目 36, 713.20 元,占支出总预
算4.72%,同比增加 7,500.56 元,增长 25.68%。
(三)住房保障支出类科目 55,766.88 元,占支出总预
算7.17%,同比增加 12,076.80 元,增长 27.64%。
(四)资源勘探工业信息等支出 610,850.69 元,占支
出总预算 78.55%,同比增加 103,712.04 元,增长 20.45%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 777,686.61 元。收入包括:
一般公共预算拨款 777,686.61 元;支出包括:社会保障和就
业支出 74,355.84 元、卫生健康支出 36, 713.20 元、住房保
障支出 55,766.88 元、资源勘探工业信息等支出 610,850.69
元。财政拨款总收支较上年增长 21.84 %,主要原因是:一