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2023 年收入总预 638,294.81 元,同比增加 118,865.71
元,增长 22.88 %。本年收入预算 638,294.81 元,同比增加
118,865.71 元,增长 22.88 %;上年结转结余 0元。其中:
(一)一般公共预算拨款 638,294.81 元,占收入总预算
的100%,同比增加 118,865.71 元,增长 22.88 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 638,294.81 元,其中,基本支出预
算607,694.81 元,占支出总预算的 95.21% ,同比增加
138,265.71 元,增长 29.45%;项目支出预算 30,600.00 元,
占支出总预算的 4.79%,同比减少 19,400.00 元,下降 38.8%。
2023 年部门预算编制,根据预算管理一体化规范要求,预算
管理一体化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金
纳入 2023 年单位预算编制。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 58,253.44 元,占支
出总预算 9.13%,同比增加 14,424.32 元,增长 32.91%。
(二)卫生健康支出类科目 29, 212.64 元,占支出总预
算4.58%,同比增加 7,212.01 元,增长 32.78%。
(三)住房保障支出类科目 43,690.08 元,占支出总预
算6.84%,同比增加 10,818.24 元,增长 32.91%。