4
的100%,同比增加 121,206.90 元,增长 23.0 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 648,162.70 元,其中,基本支出预
算635,562.70 元,占支出总预算的 98.06%,同比 128,306.90
元,增长 25.29%;项目支出预算 12,600.00 元,占支出总
预算的 1.94%,同比减少 7,100.00 元,下 36.04%。2023 年
单位预算编制,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体
化平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
年单位预算编制。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 59,687.68 元,占支
出总预算 9.21%,同比增加 12,857.60 元,增长 27.46%。
(二)卫生健康支出类科目 29,470.79 元,占支出总预
算4.55%,同比增加 5,628.44 元,增长 23.61%。
(三)住房保障支出类科目 44,765.76 元,占支出总预
算6.91%,同比增加 9,643.20 元,增长 27.46%。
(四)节能环保支出 514,238.47 元,占支出总预算
79.34%,同比增加 93,077.66 元,增长 22.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 648,162.70 元。收入包括:
一般公共预算拨款 648,162.70 元、上年结转结余 0元。支出