收入支出决算总表
公开01
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 65,143.03 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,706.22 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 1.00 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 803.40 五、教育支出 35
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 684.53
八、其他收入 8 109.97 八、社会保障和就业支出 38 193.67
9 39 96.17
10 十、 40 2,000.00
11 十一 41 62,497.13
12 十二 42 39.74
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九 49 134.15
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 68,763.62 本年支出合计 57 65,645.39
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 6.18 结余分配 58 220.10
年初余 29 80.05 年末余 59 2,984.36
总计 30 68,849.84 总计 60 68,849.84
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万元
国有土地使用权出让收入对应专项债务收
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
支出决算表
公开03
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出科目代码 科目名称
次 123456
合计 65,645.39 3,575.78 62,069.61
207 文化体育媒支 684.53 684.53
20703 体育 684.53 684.53
2070399 其他体育支出 684.53 684.53
208 社会和就 193.67 158.68 34.99
20805 行政业单老支 172.51 158.68 13.83
2080505 机业单本养缴费 172.51 158.68 13.83
20807 就业补助 21.16 21.16
2080705 公岗位 21.16 21.16
210 卫生康支 96.17 86.02 10.15
21011 行政业单 96.17 86.02 10.15
2101101 行政单位医疗 32.22 32.22
2101102 业单位医 63.95 53.80 10.15
211 节能支出 2,000.00 2,000.00
21199 其他能环 2,000.00 2,000.00
2119999 其他节能环保 2,000.00 2,000.00
212 城乡社区支出 62,497.13 3,205.96 59,291.17
21201 乡社区管理事 952.78 781.75 171.03
2120101 行政运行 604.47 550.07 54.41
2120102 一般行政管理 130.07 23.84 106.23
2120104 城管执法 5.20 5.20
2120199 其乡社理事 213.03 207.84 5.19
21203 城乡社区公共 55,042.49 407.97 54,634.52
2120399 其他城乡社区共设施支 55,042.49 407.97 54,634.52
21205 乡社区环境卫 3,731.55 1,896.16 1,835.39
2120501 乡社区环境卫 3,731.55 1,896.16 1,835.39
21213 城市础设套费的支 1,697.45 120.02 1,577.43
2121301 市公共设 251.82 118.09 133.72
2121302 城市环境卫生 994.41 1.92 992.49
2121399 其市基施配排的 451.22 451.22
21214 污水理费的支 96.67 96.67
2121499 其水处安排 96.67 96.67
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 905.72 0.07 905.65
2121903 城市建设支出 905.72 0.07 905.65
21299 其他乡社 70.47 70.47
2129999 其乡社 70.47 70.47
213 农林 39.74 39.74
21302 林业草原 35.24 35.24
2130299 其业和支出 35.24 35.24
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.50 4.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.50 4.50
221 住房支出 134.15 125.12 9.03
22102 住房改革支出 134.15 125.12 9.03
2210201 住房公积 134.15 125.12 9.03
:本表反映部门本年度各项支出情况 。
财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
、一般公共预算财政拨款 1 65,143.03 一一般公共服务支出 33
府性预算拨款 2 2,706.22 二交支 34
、国有资本经营预算财政拨款 3 国防支出 35
4 四、公共 36
5 五、教育 37
6 六、科学 38
7 化旅育与支出 39 684.53 684.53
8 会保就业 40 171.78 171.78
9 生健 41 86.17 86.17
10 十、节能 42 2,000.00 2,000.00
11 十一支出 43 61,833.98 59,136.14 2,697.85
12 十二 44 39.74 39.74
13 十三支出 45
14 十四资源勘探工业信息等支出 46
15 十五商业服务业等支出 47
16 十六、融支 48
17 十七援助其他地区支出 49
18 十八自然资源海洋气象等支出 50
19 十九支出 51 124.22 124.22
20 二十粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二其他 55
24 二十还本出 56
25 二十付息出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 67,849.25 本年支出合计 59 64,940.42 62,242.57 2,697.85
年初拨款和结 28 31.42 年末拨款结余 60 2,940.25 2,925.48 14.77
一般公共财政 29 25.02 61
政府性基金预算财政拨款 30 6.39 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 67,880.67 总计 64 67,880.67 65,168.05 2,712.62
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 62,242.57 2,786.35 59,456.22
207 文育与 684.53 684.53
20703 体 684.53 684.53
2070399 其他体育支 684.53 684.53
208 社就业 171.78 157.95 13.83
20805 行 171.78 157.95 13.83
2080505 机事业费支 171.78 157.95 13.83
210 卫生 86.17 76.02 10.15
21011 行政 86.17 76.02 10.15
2101101 行政单位医 32.22 32.22
2101102 事业单位医疗 53.95 43.80 10.15
211 节 2,000.00 2,000.00
21199 其 2,000.00 2,000.00
2119999 其他节能环保支 2,000.00 2,000.00
212 城乡社区支 59,136.14 2,437.20 56,698.94
21201 城乡社区管理事务 952.78 781.75 171.03
2120101 行政运 604.47 550.07 54.41
2120102 一般行政管理事 130.07 23.84 106.23
2120104 城管执 5.20 5.20
2120199 其城乡 213.03 207.84 5.19
21203 城乡社区公共设 54,905.53 271.01 54,634.52
2120399 其他城乡社区公共设施支 54,905.53 271.01 54,634.52
21205 城乡社区环境卫生 3,207.36 1,384.44 1,822.92
2120501 城乡社区环境 3,207.36 1,384.44 1,822.92
21299 其 70.47 70.47
2129999 其城乡 70.47 70.47
213 农 39.74 39.74
21302 林 35.24 35.24
2130299 其林业 35.24 35.24
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.50 4.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.50 4.50
221 住 124.22 115.19 9.03
22102 住房改革支 124.22 115.19 9.03
2210201 住房公积金 124.22 115.19 9.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位万元
人员经费 公用经费
科目名称 决算数
科目名称 决算数
科目名称 决算数
301 工 2,292.22 302 商 393.89 307 债 0.00
30101 1,019.29 30201 26.63 30701 0.00
30102 175.47 30202 0.90 30702 0.00
30103 11.50 30203 0.00 310 0.00
30106 0.00 30204 0.00 31001 0.00
30107 531.34 30205 0.65 31002 0.00
30108 200.71 30206 4.53 31003 0.00
30109 16.98 30207 11.96 31005 建设 0.00
30110 127.44 30208 0.00 31006 0.00
30111 0.00 30209 0.00 31007 0.00
30112 15.25 30211 7.90 31008 0.00
30113 157.95 30212 0.00 31009 0.00
30114 0.00 30213 0.58 31010 0.00
30199 36.30 30214 0.00 31011 0.00
303 对个 100.24 30215 0.32 31012 0.00
30301 0.00 30216 0.08 31013 0.00
30302 退 88.33 30217 待费 2.14 31019 0.00
30303 退 0.00 30218 5.31 31021 0.00
30304 0.00 30224 0.00 31022 0.00
30305 2.81 30225 2.19 31099 0.00
30306 0.00 30226 80.88 399 其他 0.00
30307 0.00 30227 88.74 39907 0.00
30308 0.00 30228 16.53 39908 0.00
30309 0.00 30229 0.00 39909 0.00
30310 0.00 30231 1.32 39910 性赠 0.00
30311 0.00 30239 40.10 39999
30399 9.10 30240 0.00
30299 103.12
计 2,392.46 393.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
开07
门:梧州市城市管理监
额单位:万
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
6.39 2,706.22 2,697.85 118.09 2,579.75 14.77
212 城乡社区支出 6.39 2,706.22 2,697.85 118.09 2,579.75 14.77
21213 城 6.39 1,703.90 1,695.53 118.09 1,577.43 14.77
2121301 城市公共设施 0.00 251.82 251.82 118.09 133.72 0.00
2121302 城市环境卫生 0.00 992.71 992.49 992.49 0.22
2121399 其他 6.39 459.38 451.22 451.22 14.55
21214 污 0.00 96.67 96.67 96.67
2121499 其他 0.00 96.67 96.67 96.67
21219 国使 0.00 905.65 905.65 905.65 0.00
2121903 城市建设支出 0.00 905.65 905.65 905.65 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08
部门:梧州市城市管理监督
金额单位:万
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三”经费支出决算表
公开09
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位:
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.24 0.00 12.26 0.00 12.26 3.98 13.44 0.00 11.30 0.00 11.30 2.14
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。