收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位:万元
收入 支
项目 行次 金 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一般公共预算财政拨款收入 1 8,300.54 一一般公共服务支出 32 57.75
政府性基金预算财政拨款收入 2 2,583.72 二外交支出 33
国有资本经营预算财政拨款收入 3 国防支出 34
上级补助收入 4 四公共安全支出 35
五、事业收 5 742.62 五育支 36
六、经营收 6 六、科学技术支 37 10.00
附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 890.62
八、其他收 8 102.44 八会保障和就业支 39 313.15
9 九、卫生健康支 40 114.30
10 十、节能环保支 41 101.14
11 十一城乡社区支 42 10,238.21
12 十二农林水支出 43 220.88
13 十三交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、融支 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九住房保障支 50 156.44
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、他支 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 11,729.32 本年支出合计 58 12,102.49
使用非财政拨款结余含专用结 28 284.55 结余分配 59 34.94
年初结转和结 29 148.50 年末结转和结 60 24.94
30 61
总计 31 12,162.37 总计 62 12,162.37
1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02
部门梧州市城市管理监督局
金额单位 :万元
支出决算表
公开03表
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,102.49 4,558.64 7,543.85
201 一般公共服务支出 57.75 57.75
20104 发展与改革事 57.75 57.75
2010499 其他发展与改革事务支出 57.75 57.75
206 科学技术支出 10.00 10.00
20607 科学技术普及 10.00 10.00
2060799 其他科学技术普及支 10.00 10.00
207 文化旅游体育与传媒支 890.62 890.62
20703 体育 890.62 890.62
2070399 其他体育支出 890.62 890.62
208 社会保障就业支出 313.15 203.38 109.77
20805 行政事业单位养老支出 295.92 203.38 92.54
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 295.92 203.38 92.54
20807 就业补助 17.23 17.23
2080705 公益性岗位补贴 17.23 17.23
210 卫生健康支出 114.30 112.85 1.45
21011 行政事业单位医疗 114.30 112.85 1.45
2101101 行政单位医疗 57.42 57.42
2101102 事业单位医疗 56.88 55.43 1.45
211 节能环保支出 101.14 101.14
21103 污染防治 101.14 101.14
2110304 固体废弃物与化学品 101.14 101.14
212 城乡社区支出 10,238.21 4,044.71 6,193.50
21201 城乡社区管理事 1,424.35 1,242.55 181.81
2120101 行政运行 661.14 632.90 28.24
2120102 一般行政管理事 158.90 25.15 133.76
2120104 城管执法 464.13 444.32 19.81
2120199 其他城乡社区管理事务支 140.18 140.18
21203 城乡社区公共设 2,787.91 387.95 2,399.96
2120399 其他城乡社区公共设施支 2,787.91 387.95 2,399.96
21205 城乡社区环境卫 3,195.79 2,228.84 966.94
2120501 城乡社区环境卫 3,195.79 2,228.84 966.94
21213 城市基础设施配套费安排的支出 2,237.10 185.38 2,051.72
2121301 城市公共设施 479.82 162.71 317.12
2121302 城市环境卫生 713.77 22.67 691.10
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 1,043.51 1,043.51
21214 污水处理费安排的支出 250.58 250.58
2121499 其他污水处理费安排的支 250.58 250.58
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 242.58 242.58
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 242.58 242.58
21299 其他城乡社区支出 99.91 99.91
2129999 其他城乡社区支 99.91 99.91
213 农林水支 220.88 48.93 171.94
21302 林业和草 216.38 48.93 167.44
2130299 其他林业和草原支出 216.38 48.93 167.44
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.50 4.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.50 4.50
221 住房保障支出 156.44 148.77 7.66
22102 住房改革支出 156.44 148.77 7.66
2210201 住房公积 156.44 148.77 7.66
注:本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位万元
次 金额 次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
1 2 3 4 5
、一般公共预财政拨款 1 8,300.54 一、一般公共服支出 33 57.75 57.75
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,583.72 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 、科学技术支 38 10.00 10.00
7 、文化旅游体与传媒支出 39 890.62 890.62
8 、社会保障和业支 40 286.55 286.55
9 、卫生健康支 41 114.04 114.04
10 十、能环保支 42 101.14 101.14
11 十一城乡社区支出 43 9,182.57 6,474.98 2,707.59
12 十二农林水支 44 214.04 214.04
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九住房保障支出 51 148.88 148.88
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 10,884.26 本年支出合计 59 11,005.61 8,298.02 2,707.59
初财政拨款结和结 28 132.60 末财政拨款结和结 60 11.25 4.86 6.39
般公预算财政拨款 29 2.34 61
府性金预算财政拨 30 130.26 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
32 11,016.86 64 11,016.86 8,302.88 2,713.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 8,298.02 3,478.59 4,819.43
201 一般公共服务支出 57.75 57.75
20104 发展与改革事 57.75 57.75
2010499 其他发展与改革事务支 57.75 57.75
206 科学技术支出 10.00 10.00
20607 科学技术普及 10.00 10.00
2060799 其他科学技术普及支出 10.00 10.00
207 文化旅游体育与传媒支 890.62 890.62
20703 体育 890.62 890.62
2070399 其他体育支 890.62 890.62
208 社会保障和就业支 286.55 203.38 83.18
20805 行政事业单位养老支出 286.55 203.38 83.18
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 286.55 203.38 83.18
210 卫生健康支出 114.04 112.85 1.19
21011 行政事业单位医疗 114.04 112.85 1.19
2101101 行政单位医 57.42 57.42
2101102 事业单位医 56.62 55.43 1.19
211 节能环保支出 101.14 101.14
21103 污染防治 101.14 101.14
2110304 固体废弃物与化学 101.14 101.14
212 城乡社区支 6,474.98 2,973.01 3,501.97
21201 城乡社区管理事务 1,424.35 1,242.55 181.81
2120101 行政运行 661.14 632.90 28.24
2120102 一般行政管理事务 158.90 25.15 133.76
2120104 城管执法 464.13 444.32 19.81
2120199 其他城乡社区管理事务支出 140.18 140.18
21203 城乡社区公共设施 2,649.46 249.50 2,399.96
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,649.46 249.50 2,399.96
21205 城乡社区环境卫生 2,301.26 1,480.96 820.30
2120501 城乡社区环境卫生 2,301.26 1,480.96 820.30
21299 其他城乡社区支出 99.91 99.91
2129999 其他城乡社区支出 99.91 99.91
213 农林水支出 214.04 42.10 171.94
21302 林业和草原 209.54 42.10 167.44
2130299 其他林业和草原支 209.54 42.10 167.44
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.50 4.50
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 4.50 4.50
221 住房保障支出 148.88 147.26 1.62
22102 住房改革支 148.88 147.26 1.62
2210201 住房公积金 148.88 147.26 1.62
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位万元
人员经费 公用经费
科目名称 决算数
科目名称 决算数
科目名称 决算数
301 工资利支 2,734.44 302 商品服务支出 385.95 307 债务利息及费支出
30101 本工 1,127.52 30201 公费 33.70 30701 国内务付
30102 贴补 235.62 30202 刷费 0.40 30702 国外债务
30103 261.68 30203 询费 310 本性支出
30106 食补 18.43 30204 手续 31001 房屋筑物购建
30107 效工 397.98 30205 1.44 31002 办公设备
30108 关事单位基本养老险缴 214.60 30206 电费 5.50 31003 专用设备
30109 业年缴费 32.98 30207 邮电 9.37 31005 基础设施
30110 工基医疗保险缴费 161.68 30208 31006 修缮
30111 务员疗补助缴 30209 物业理费 31007 息网及软件购置更
30112 他社保障缴费 24.70 30211 差旅 10.67 31008 资储
30113 房公 235.81 30212 公出国(境) 31009 地补
30114 疗费 30213 修()费 2.18 31010 安置补助
30199 他工福利支出 23.44 30214 租赁 31011 地上附着和青苗补
303 个人和家的补 358.20 30215 1.05 31012 迁补
30301 休费 30216 训费 0.65 31013 公务车购
30302 退休费 197.30 30217 接待 1.93 31019 交通工具购置
30303 退职()费 30218 用材 0.09 31021 文物和陈品购
30304 恤金 82.30 30224 装购 1.80 31022 无形产购
30305 活补 61.31 30225 专用燃料 31099 其他资本支出
30306 济费 30226 务费 28.23 399 支出
30307 疗费 30227 托业 109.73 39907 赔偿费用支出
30308 学金 30228 会经 20.31 39908 对民间非利组织和群众自治组织补贴
30309 励金 30229 利费 39909 经常性赠
30310 人农生产补贴 30231 务用运行维护 5.08 39910 资本性赠
30311 缴社保险 30239 他交费用 60.44 39999 其他支出
30399 他对人和家庭的补 17.29 30240 税金及附费用
30299 他商和服务支 93.40
员经费合计 3,092.64 用经费合 385.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 130.26 2,583.72 2,707.59 162.71 2,544.88 6.39
212 城乡社区支出 130.26 2,583.72 2,707.59 162.71 2,544.88 6.39
21213 城市基础设施配套费安排的支 130.26 2,090.56 2,214.43 162.71 2,051.72 6.39
2121301 城市公共设施 127.11 352.71 479.82 162.71 317.12
2121302 城市环境卫生 691.10 691.10 691.10
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 3.15 1,046.75 1,043.51 1,043.51 6.39
21214 污水处理费安排的支出 250.58 250.58 250.58
2121499 其他污水处理费安排的支 250.58 250.58 250.58
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 242.58 242.58 242.58
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 242.58 242.58 242.58
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市城市管理监督局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09
部门梧州市城市管理监督局
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28.34 23.86 23.86 4.48 24.60 22.67 22.67 1.93
注:本表反映部门本年度财政拨款三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出 。