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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 32,810,297.15 元。收入包
括:一般公共预算拨款 32,810,297.15 元;支出包括:社会
保障和就业支出 2,687,578.69 元 、 卫 生 健 康 支 出
1,009,502.61 元、城乡社区支出 27,599,606.83 元、住房保
障支出 1,513,609.02 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 32,810,297.15 元,其中:
基本支出 28,388,097.15 元,项目支出 4,422,200 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按功能科目分类划分支出。
行政运行 4,263,563.09 元,其中:基本支出 4,263,563.09
元。主要用于人员经费和办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费、会议费、邮电费、劳务费等日常公用经费支出。
一般行政事务管理 1,767,035.87 元,其中:基本支出
244,935.87 元,项目支出 1,522,100 元。主要用于行政方面
的一般性支出。
城管执法 4,398,731.23 元,其中:基本支出 4,298,731.23
元,项目支出 100,000 元。主要用于市城管支队的人员经费、
办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等
日常运转支出。
其他城乡社区管理事务支出 1,209,055.69 元,其中:基
本支出 1,209,055.69 元。主要用于编外人员经费支出。
住房公积金 1,513,609.02 元,其中:基本支出
1,373,609.02 元,项目支出 140,000 元。主要用于缴交职工