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三、单位支出预算总体情况说明
2022 年支出总预算 1,541,505.49 元,其中,基本支出预
算1,541,505.49 元,占支出总预算的 100% , 同 比 增 加
85,234.49 元,增长 5.85 %;项目支出预算 0元,同比减少
88,800 元,2022 年无项目支出,无法同比增长率。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 148,167.04 元,占支
出总预算 9.61%,同比减少 2,015.96 元,下降 1.34 %。
(二)卫生健康支出类科目 73,157.48 元,占支出总预
算4.75%,同比减少 2,255.52 元,下降 2.99 %。
(三)住房保障支出类科目 111,125.28 元,占支出总预
算7.21%,同比减少 1,511.72 元,下降 1.34 %。
(四)城乡社区支出类科目 1,209,055.69 元,占支出总
预算 78.43%,同比增加 2,217.69 元,增长 0.18 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1,541,505.49 元。收入包
括:一般公共预算拨款 1,541,505.49 元;支出包括:社会保
障和就业支出 148,167.04 元、卫生健康支出 73,157.48 元、
住房保障支出 111,125.28 元 , 城 乡 社 区 支 出 类 科 目
1,209,055.69 元.
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1,541,505.49 元,其中:
基本支出 1,541,505.49 元,项目支出 0元,具体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按功能分类科目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 148,167.04 元,其