(一)一般公共预算拨款 323,938.39 元,占收入总预算
的100.00%,同比增加 96,321.04 元,增长 42.32%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 323,938.39 元,较上年增长 42.32%,
其中,基本支出预算 323,938.39 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 96,321.04 元, 增长 42.32%;项目支出预算 0元,
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 33,859.84 元,占支
出总预算 10.45%,同比增加 8,870.40 元,增长 35.5%。
(二)卫生健康支出类科目 16,988.30 元,占支出总预
算5.24%,同比增加 4,469.76 元,增长 35.7%。
(三)城乡社区支出类科目 247,695.37 元,占支出总预
算76.5%,同比增加 76,243.02 元,增长 44.5%。
(四)住房保障支出类科目 25,394.88 元,占支出总预
算7.84%,同比增加 6,652.80 元,增长 35.5%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 323,938.39 元。收入包括:
一般公共预算拨款 323,938.39 元,上年结转结余 0元。支出
包括:社会保障和就业支出 33,859.84 元、卫生健康支出
16,988.30 元、城乡社区支出 247,695.37 元、住房保障支出