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2023 年收入总预算 227617.35 元,同比增加 13912.17
元, 增长 6.5 %。上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 227617.35 元,占收入总预算
的 100 %,同比增加 13912.17 元,增长 6.5 %。
(二)本单位无政府性基金预算拨款收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 227617.35 元,其中,基本支出预算
227617.35 元,占支出总预算的 100 %,同比增加 13912.17
元,增长 6.5 %;项目支出预算 0 元。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 24989.44 元,占支出
总预算 11%,同比增加 1613.76 元,增长 6.9 %。
(二)卫生健康支出类科目 12518.54 元,占支出总预算
5.5%,同比增加 796.8 元,增长 6.8%。
(三)住房保障支出类科目 18742.08 元,占支出总预算
8.2%,同比增加 1210.32 元,增长 6.9 %。
(四)城乡社区支出类科目 171367.29 元,占支出总预
算 75.3%,同比增加 10291.29 元,增长 6.4 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 227617.35 元。收入包括:
一般公共预算拨款 227617.35 元。支出包括:社会保障和就
业支出 24989.44 元、卫生健康支出 12518.54 元、城乡社区
支出 171367.29 元、住房保障支出 18742.08 元。