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梧州市燃气管理处
2020 年单位决算公
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目 录
第一部分:梧州市燃气管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市燃气管理处 2020 度单位决算报表
表一:单位收入支出决算总表
表二:单位收入决算表
表三:单位支出决算表
表四:单位财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020 年
说明
一、2020年度收入支出决算总体情
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:梧州市燃气管理处概况
一、部门职
贯彻落实国家和地方有关城镇燃气管理法律法规和方
针政策;负责城镇燃气供应、运输、储存、销售、经营的行
业管理;会同公安消防、质量技术监督等部门对城镇燃气
应、储存、销售经营进行安全检查、考核和监督工作;负责
城镇燃气供气、储存、销售企业经营许可的初审;负责城镇
燃气技术资料的收集、整理和建立档案;完成上级交办的其
他工作任务
二、机构设
根据《关于梧州市燃气管理处转为财政全额拨款事业单位
201413 号)文件,梧州处由
自收自支事业单位转为财政全额拨款事业单位,执行政府会
计制度,单位无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市燃气管理处单位人员核定编制总数 4 名,全额事
业在职在编 2 人,退休人员 2 人。
经费实行全额预算管理。
第二部分:梧州市燃气管理处 2020 年度单位决算报表
此部分另附表格,挂报告尾部。
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第三部分:梧州市燃气管理处 2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情
(一)本部门2020年度总收入 30.54万元,其中本年收
入30.54万元, 较2019年度决算数增加4.16万元,增长16%。
收入具体情况如下
1.30.54
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.16万元,增长
16%,主要原因是2020年增加了监测预警系统维护项目,项目
支出经费增加。
2.上级补助收入5万元为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2019年度决算数增加3.83万元,增长327%,主要原
因是2020年增加了监测预警系统维护项目项目支出经费增
加。
3.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
的资金。较2019年度决算数增加0.01万元,主要原因是调整
其他城乡社区管理事务支出。
(二)本部门2020年度总支出 30.54万元,其中本年支
出30.54万元, 较2019年度决算数增加3.94万元,增长14.8%。
支出具体情况如下
1.社会保障和就业支出2.84万元,主要用于在编人员缴
交养老保险费,较2019年度决算数相比无变化。
2.卫生康支出1.45万元主要于在在编人员
单位医疗缴费。较2019年度决算数相比无变化。
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3.城乡社区支出24.13万元,主要用于城乡社区事务支出
较2019年度决算数增加3.64万元,增长18%,其中:基本支出
19.13万元,项目支出5万元。主要原因是2020年增加了监测
预警系统维护项目项目支出经费增加
4.住房障支出2.13万元主要于在在编人员
公积金缴费。较2019年度决算数相比无变化。
5.年末结转和结余 0.01万元为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金较2019年度决算数增
加0.01万元, 增长100%,主要原因是调整了城乡社区事务支
出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市燃气管理处2020 年度一般公共预算财政拨款支
出 30.54万元,较2019年度决算数增加3.94万元,增长14.8%。
其中:基本支出 25.54万元,项目支出 5万元。
(一)社会保障和就业支出年初预算2.84万元,支出决
算为2.84万元,完成年初预算的100%,主要用于在编人员
交养老保险费。
其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.84万元,主
要用于在编人员缴交养老保险等社会保险费。与年初预算数
相比无变化
(二卫生康支出年预算1.45万,支决算
1.45万元,成年预算的100%。主要于在职在人员
业单位医疗缴费
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其中事业单位医疗1.45万元,主要用于在编人员缴交医
疗保险费。与年初预算数相比无变化。
(三)城乡社区支出年初预算为24.13万元,支出决算为
24.12万元,完成年初预算的99.9%。主要是调整了其他城乡
社区管理事务支出。主要用于城乡社区事务支出人员经费和
办公经费等支出。
其中:城乡社区管理事务基本支出19.12万元项目支出
5万元。较年初预算数减少0.01万元,主要原因是调整了城
乡社区事务支出人员经费和办公经费等支出。
(四住房障支出年预算为2.13万,支决算
为2.13万元完成年初算的100%。主要用在职编人
住房公积金缴费
其中住房公积金2.13万元,主要用于在编职工缴交住
房公积金。与年初预算数相比无变化。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30.54万元,
比上年增加3.94万元,增长14.8%,主要是2020年增加了监
测预警系统维护项目,项目支出经费增加。其中:人员经费
23.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、
绩效工工资、事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险
费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费1.75万元,
主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修维护费劳务费、
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工会经费。
支出具体情况如下
(一)工资福利支出23.78万元,完成年初预算的100%。
主要原因是在编人员基本工资、绩效工工资、事业单位养
保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金等缴费支出。
(二)商品和服务支出1.75万元完成年初预算的100%。
主要是办公费、差旅费、维修维护费、工会经费支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无变化与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化与预算相比
无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位属事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
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本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
至 2020 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日
资产原值合计 69206 元,其中:(1)无形资产 1980 元,(2
备 26422 元3等 32204 元
(4)专用设备 8600 元。
(四)关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
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收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”
经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购
置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
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安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。