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384,079.01 元 , 增 长 22.14 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
2,038,711.93 元 , 占 支 出总 预 算 的 96.24 % , 同 比 增 加
326,079.01 元,增长 19.04%;项目支出预算 79,800 .00 元,
占支出总预算的 3.76 %,同比增加 58,000.00 元,增长
266.06 %。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 193,214.64 元,占
支出总预算 9.13%,同比增加 23,894.96 元,增长 14.11%。
主要原因是社保缴费基数提高增加了社保缴费支出。
(二)卫生健康支出 93,028.42 元,占支出总预算 4.39%,
同比增加 8,346.83 元,增长 9.86%。
(三)城乡社区支出 1,673,975.43 元,占支出总预算
79.01%,同比增加 320,533.54 元,增长 23.68%。主要原因
一是根据相关规定职工考核晋级晋档提高了工资发放标准,
二是本年新增一个项目支出。
(四)住房保障支出类科目 158,293.44 元,占支出总
预算 7.47%,同比增加 31,303.68 元,增长 24.65%。主要原
因是公积金缴费基数提高增加了公积金缴费支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2,118,511.93 元。收入
包括:一般公共预算拨款 2,118,511.93 元。支出包括:社
会保障和就业支出 193,214.64 元、卫生健康支出 93,028.42
元 、 城 乡 社 区 支 出 1,673,975.43 元 、 住 房 保 障 支 出
158,293.44 元财政拨款总收支较上年增长 22.14 %,主要原
因一是根据相关规定提高了工资标准;二是增加社保及公积
金缴费支出增加,三是本年新增一个项目支出。