2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 6,211,449.28 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 6,211,449.28 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 792,318.82
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 218,849.17
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支出 4,818,139.18
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 382,142.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 6,211,449.28 本 年 支 出 合 计 6,211,449.28
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 6,211,449.28 支 出 总 6,211,449.28
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单
位)代码
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户
理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,211,449.28 6,211,449.28 6,211,449.28
108206 梧州市环境卫生管理
6,211,449.28 6,211,449.28 6,211,449.28
助支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 6,211,449.28 、本年支 6,211,449.28
(一)一般公共预算 6,211,449.28 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 6,211,449.28 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 792,318.82
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 218,849.17
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出 4,818,139.18
二、上年结转结余 (十二)农林水支
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 382,142.11
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支
收 入 总 计 6,211,449.28 支   出   总   计 6,211,449.28
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
108206 梧州市环境卫生管理 6,211,449.28 5,885,292.28 5,121,276.12 764,016.16 326,157.00
208 05 02 事业单位离退 349,080.00 349,080.00 349,080.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 443,238.82 443,238.82 443,238.82
210 11 02 事业单位医疗 218,849.17 218,849.17 218,849.17
212 05 01 城乡社区环境卫生 4,818,139.18 4,491,982.18 3,727,966.02 764,016.16 326,157.00
221 02 01 住房公积金 382,142.11 382,142.11 382,142.11
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 5,885,292.28 5,121,276.12 764,016.16
301 4,772,196.12 4,772,196.12
301 01 基本工 1,256,640.00 1,256,640.00
301 02 津贴补 135,756.00 135,756.00
301 03 奖金 103,557.00 103,557.00
301 07 绩效工 1,719,168.00 1,719,168.00
301 08
机关事业单位基本养老保险
443,238.82 443,238.82
301 10 职工基本医疗保险缴 218,849.17 218,849.17
301 12 其他社会保障缴费 22,091.70 22,091.70
301 13 住房公积金 382,142.11 382,142.11
301 99 其他工资福利支出 490,753.32 490,753.32
302 761,016.16 761,016.16
302 01 办公费 24,569.90 24,569.90
302 04 手续费 600.00 600.00
302 05 水费 400.00 400.00
302 06 电费 15,000.00 15,000.00
302 07 邮电费 26,880.00 26,880.00
302 11 差旅费 35,000.00 35,000.00
302 17 公务接待费 8,000.00 8,000.00
302 28 工会经 47,266.26 47,266.26
302 39 其他交通费用 27,000.00 27,000.00
302 99 其他商品和服务支出 576,300.00 576,300.00
303 349,080.00 349,080.00
303 02 退休费 349,080.00 349,080.00
310 3,000.00 3,000.00
310 02 办公设备购置 3,000.00 3,000.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待 小计 本级资
金安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置
公务用车
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 8,000.00 8,000.00 8,000.00
108206 梧州市环境卫生管理处 一般公共预算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资
金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益指
生态效
益指标
可持续
效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
108206 梧州市环境卫生管理处
其他专项支出-黎雅志等3人
工伤护理费、伤残津贴、残
疾抚恤金
32.62
落实2名人员伤残护
理费、伤残抚恤金常
发放,保障人员基本
权益、维护人员稳定
数量指标:受
益人数(=
2人)
质量指标:
资金发放到
位率(=
100%)
时效指标:
资金发放及
时率(=
100%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指
标:保险人员
基本权益(有
效)
满意度指标:职工
满意度(≥90%)
预算公开11
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
社会效益
生态效益
可持续效
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位2025年无对下级转移支付项目安排的支出 ,故本表无数据