收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
收入
支出
项目 行次 金 项目 行次 金
栏次
1
栏次
2
、一般公共预算财政拨款收入 1 640.82 一、一般公共服务支出 32
、政府性基金预算财政拨款收入 2 、外交支出 33
、国有资本经营预算财政拨款收入
3
、国防支
34
、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
、事业收
5
、教育支
36
、经营收 6 六、科学技术支 37
、附属单位上缴收入
7
、文化旅游体育与传媒支出
38
、其他收 8 、社会保障和就业支出 39 50.10
9
、卫生健康支出
40
27.79
10 十、节能环保支 41
11 十一、城乡社区支 42 521.91
12
十二农林水支出
43
13 十三、交通运输支出 44
14
十四资源勘探工业信息等支出
45
15 十五商业服务业等支出 46
16
十六金融支出
47
17 十七援助其他地区支出 48
18
十八自然资源海洋气象等支出
49
19 十九、住房保障支 50 41.02
20 二十粮油物资储备支出 51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23
二十三、其他支出
54
24 二十四债务还本支出 55
25
二十五、债务付息支出
56
26 二十六抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 640.82 本年支出合计 58 640.82
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30
61
总计 31 640.82 总计 62 640.82
:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
部门:梧州市城市管理执法支队
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代码 科目名称
次 1234567
合计 640.82 640.82
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
212
城乡社区支出
21201
城乡社区管理事务
2120101
行政运行
2120104
城管执法
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
640.82
621.01
19.81
208
社会保障和就业支出
50.10
50.10
20805
行政事业单位养老支出
50.10
50.10
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.10
50.10
210
卫生健康支出
27.79
27.79
21011
行政事业单位医疗
27.79
27.79
2101101
行政单位医疗
27.79
27.79
212
城乡社区支出
521.91
502.10
19.81
21201
城乡社区管理事务
521.91
502.10
19.81
2120101
行政运行
57.78
57.78
2120104
城管执法
464.13
444.32
19.81
221
住房保障支出
41.02
41.02
22102
住房改革支出
41.02
41.02
2210201
住房公积金
41.02
41.02
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
收 入
支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
640.82
、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
、外交支
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
、国防支
35
4
、公共安全支出
36
5
、教育支
37
6
、科学技术支出
38
7
、文化旅游体育与传媒支出
39
8
、社会保障和就业支出
40
50.10
50.10
9
、卫生健康支出
41
27.79
27.79
10
、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
521.91
521.91
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15 十五、商业服务业等支出 47
16
十六、金融支出
48
17 十七、援助其他地区支出 49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
41.02
41.02
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
640.82
本年支出合计
59
640.82
640.82
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
640.82
总计
64
640.82
640.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 640.82 621.01 19.81
208
社会保障和就业支出
50.10
50.10
20805
行政事业单位养老支出
50.10
50.10
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50.10
50.10
210
卫生健康支出
27.79
27.79
21011
行政事业单位医疗
27.79
27.79
2101101
行政单位医疗
27.79
27.79
212
城乡社区支出
521.91
502.10
19.81
21201
城乡社区管理事务
521.91
502.10
19.81
2120101
行政运行
57.78
57.78
2120104
城管执法
464.13
444.32
19.81
221
住房保障支出
41.02
41.02
22102
住房改革支出
41.02
41.02
2210201
住房公积金
41.02
41.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301
工资福利支出
497.36
302
商品和服务支出
101.84
307
债务利息及费用支出
30101
本工资
177.83
30201
公费
7.03
30701
国内债务付息
30102
贴补贴
77.54
30202
刷费
30702
国外债务付息
30103
121.52
30203
询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
续费
31001
房屋建筑物购建
30107
效工资
30205
0.12
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50.10
30206
1.59
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
电费
4.49
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
27.00
30208
暖费
31006
型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.34
30211
旅费
1.00
31008
资储备
30113
住房公积金
41.02
30212
公出国(境)
31009
地补偿
30114
疗费
30213
护)费
31010
置补助
30199 他工资福利支出 30214 赁费 31011 上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
21.81
30215
议费
31012
迁补偿
30301
休费
30216
训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
11.20
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
恤金
7.97
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
活补助
2.64
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306 济费 30226 务费 399 其他支
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
27.14
39907
国家赔偿费用支出
30308
学金
30228
会经费
5.16
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
励金
30229
利费
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
5.08
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
27.64
39999
他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
22.59
人员经费合计
519.17
公用经费合计
101.84
:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2 我单位无政府性基金预算财政拨款收入, 也无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
财政拨款“三公经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市城市管理执法支队
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.00
5.50
5.50
0.50
5.08
5.08
5.08
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公”经费全年预算数反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。