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职在编人员基本养老保险缴费。
行政单位医疗 277856.19 元,其中:基本支出 277856.19
元,项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员医疗保
险缴费。
行政运行 23926.38 元,其中:基本支出 23926.38 元,
项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员失业保险和
工伤保险缴费。
城管执法 4238292.93 元,其中:基本支出 4148292.93
元,项目支出 90000 元。主要用于支队基本支出包括基本工
资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅
费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。用于
项目支出包括专项公用经费(其他)-被装购置费支出、专项
公用经费(日常运转)—城市管理精细化提升专项工作经费。
住房公积金 410166.36 元,其中:基本支出 410166.36
元,项目支出 0元。主要用于缴纳支队在职在编人员住房公
积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 5407130.34 元,占一般公共预算支出
的98.36%,同比减少 247232.36 元,下降 4.37 %。其中:
工资福利支出预算 4209340.41 元,占基本支出预算
77.85%,同比减少 241538.46 元,下降 5.42%。
商品和服务支出预算 1053399.93 元,占基本支出预算
19.48%,同比减少 8510.5 元,下降 0.80%。