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的98.25 %,同比减少 8032.87 元,下降 0.14 %。其中:
工资福利支出预算 4450878.87 元,占基本支出预算
78.69 %,同比减少 281023.3 元,下降 5.93 %。
商品和服务支出预算 1061910.43 元,占基本支出预算
18.77 %,同比增加 257810.43 元,增长 32.06 %。
对个人和家庭补助支出预算 142860 元,占基本支出预
算2.52 %,同比增加 15180 元,增长 11.88 %。
2. 项目支出 100000 元,占一般公共预算支出的 1.75 %,
同比减少 203100 元 ,下降 67 %。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0 %,同比减
少73472.16 元,下降 100%,因为 2022 年部门预算调整了
编外人员经费支出科目。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0 %,同比
减少 229627.84 元,下降 100 %,因为 2022 年部门预算调
整了编外人员经费支出科目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 5655649.30 元,其中:
人员经费 4853313.46 元,占基本支出预算 85.81 %。
主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本
养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、商品和服务支出、委托业务费、对个人和家庭
的补助支出。
公用经费 802335.84 元,占基本支出预算 14.19%。主
要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待