6
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 3450781.22 元,其中,基本支出预
算3175281.22 元,占支出总预算的 92.02%,同比增加
649639.21 元,增长 25.72 %;项目支出预算 275500 元,占
支出总预算的 7.98%,同比减少 102000 元,下降 27.02%;
(一)社会保障和就业支出类科目 314670.88 元,占支
出总预算 9.12%,同比增加 52388.48 元,增长 19.97%。
(二)卫生健康支出类科目 159688.75 元,占支出总预
算4.63%,同比增加 26046.81 元,增长 19.49%。
(三)商业服务业等支出类科目 2740418.43 元,占支出
总预算 79.41%,同比增加 429912.56 元,增长 18.61%。
(四)住房保障支出类科目 236003.16 元,占支出总预
算6.84%,同比增加 39291.36 元,增长 19.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3450781.22 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3450781.22 元;支出包括:社会保障和就
业支出 314670.88 元、卫生健康支出 159688.75 元、商业服
务业等支出 2740418.43 元、住房保障支出 236003.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3450781.22 元,其中:
基本支出 3175281.22 元,项目支出 275500 元,具体支出预
算如下: