收入支出决算总表
公开01表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 100.74 一、一般公共服务支出 32 81.45
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 8.40
9 九、卫生健康支出 40 4.59
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 6.30
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 100.74 本年支出合计 58 100.74
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结 29 3.84 年末结转和结 60 3.84
30 61
总计 31 104.58 总计 62 104.58
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 100.74 100.74
201 一般公共服务支出 81.45 81.45
20104 发展与改革事 81.45 81.45
2010401 行政运行 1.26 1.26
2010450 事业运行 80.19 80.19
208 社会保障和就业支出 8.40 8.40
20805 行政事业单位养老支出 8.40 8.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.40 8.40
210 卫生健康支出 4.59 4.59
21011 行政事业单位医疗 4.59 4.59
2101102 事业单位医疗 4.59 4.59
221 住房保障支出 6.30 6.30
22102 住房改革支出 6.30 6.30
2210201 住房公积金 6.30 6.30
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
公开03表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 100.74 90.48 10.26
201 一般公共服务支出 81.45 71.19 10.26
20104 发展与改革事务 81.45 71.19 10.26
2010401 行政运行 1.26 1.26
2010450 事业运行 80.19 71.19 9.00
208 社会保障和就业支出 8.40 8.40
20805 行政事业单位养老支出 8.40 8.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.40 8.40
210 卫生健康支出 4.59 4.59
21011 行政事业单位医疗 4.59 4.59
2101102 事业单位医 4.59 4.59
221 住房保障支出 6.30 6.30
22102 住房改革支 6.30 6.30
2210201 住房公积金 6.30 6.30
注:本表反映单位本年度各项支出情况 。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目 行次 金 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 100.74 一、一般公共服务支出 33 81.45 81.45
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 8.40 8.40
9 九、卫生健康支出 41 4.59 4.59
10 、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 九、住房保障支出 51 6.30 6.30
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 十三、其他支出 55
24 十四、债务还本支出 56
25 十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 100.74 本年支出合计 59 100.74 100.74
年初财政拨款结转和结余 28 3.84 年末财政拨款结转和结余 60 3.84 3.84
一般公共预算财政拨款 29 3.84 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 104.58 总计 64 104.58 104.58
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 100.74 90.48 10.26
201 一般公共服务支出 81.45 71.19 10.26
20104 发展与改革事 81.45 71.19 10.26
2010401 行政运行 1.26 1.26
2010450 事业运行 80.19 71.19 9.00
208 社会保障和就业支出 8.40 8.40
20805 行政事业单位养老支出 8.40 8.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.40 8.40
210 卫生健康支出 4.59 4.59
21011 行政事业单位医疗 4.59 4.59
2101102 事业单位医 4.59 4.59
221 住房保障支出 6.30 6.30
22102 住房改革支出 6.30 6.30
2210201 住房公积金 6.30 6.30
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 77.84 302 商品和服务支 12.64 307 债务利息及费用支出
30101 本工资 23.67 30201 办公费 3.41 30701 内债务付
30102 贴补贴 1.42 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 30203 询费 310 资本性支
30106 食补助 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 效工资 33.45 30205 水费 31002 办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.40 30206 电费 31003 专用设备购置
30109 业年金缴费 30207 电费 31005 基础设施建设
30110 工基本医疗保险缴费 4.15 30208 暖费 31006 大型修缮
30111 务员医疗补助缴 30209 业管理 31007 信息网络及软件购置更
30112 他社会保障缴费 0.44 30211 差旅费 31008 物资储备
30113 房公积 6.30 30212 因公出国境)费用 31009 土地补偿
30114 疗费 30213 (护 31010 置补助
30199 他工资福利支出 30214 赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 个人和家庭的补 30215 会议 31012 拆迁补偿
30301 休费 30216 训费 31013 务用车购置
30302 退休费 30217 务接待 31019 其他交通工具购置
30303 退(役 30218 用材料 31021 文物和陈列品购置
30304 恤金 30224 装购置 31022 无形资产购置
30305 活补助 30225 用燃料 31099 其他资本性支
30306 济费 30226 务费 399 其他支出
30307 疗费补 30227 委托业务费 4.81 39907 家赔偿费用支出
30308 学金 30228 会经费 0.96 39908 民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 励金 30229 利费 39909 常性赠
30310 人农业生产补贴 30231 务用车运行维护 39910 资本性赠与
30311 缴社会保险费 30239 他交通费用 39999 其他支
30399 他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费
30299 他商品和服务支 3.47
人员经费合计 77.84 公用经费合计 12.64
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金财
政拨款支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国
有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:梧州市易地安置统筹中心 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无“三公”经费收入,也无“三公”经费支出,故本表无数据。