1
梧州市区域经济发展研究中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市区域经济发展研究中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市区域经济发展研究中心单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市区域经济发展研究中心 2022 年单位预
算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
2
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
3
第一部分:梧州市区域经济发展研究中心概况
一、主要职能
(一)负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港
澳大 湾区、“东融”开放合作泛珠三角合作、粤桂黔滇高
铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织规划、
指导和协调工作。
(二)负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展
领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城
市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负
责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。
(三)负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、
重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略
的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。
(四)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事
单位,内设机构共设 2个职能科室,分别是:综合科、业务
科。
三、人员构成情况
区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名,其中
参公事业编制 10 名。其中在职在编人员 6包括:参公
事业在职在编人员 6人。其他聘用人员 2人。实行全额预算
管理方式。
4
第二部分:梧州市区域经济发展研究中心 2022 年单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 992577.59 元,同比减少 15480.15
元,下降 1.54 %收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是在职在编人员调出,
人员经费减少,使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预992577.59 同比减少 15480.15 元,
下降 1.54%。其中:
(一)一般公共预算拨款 992577.59 元,占收入总预算
100%,同比减少 15480.15 元,下降 1.54%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预992577.59 元,其中,基本支出预算
902177.59 元,占支出总预算的 90.89%同比增加 107479.85
元,增长 13.52%项目支出预算 90400 元,占支出总预算的
9.11%,同比减少 122960 元,下降 57.63%。其中
(一)一般公共服务支出类科目 801721.7 元,占支出总
5
预算 80.77%,同比增加 10497.51 元,增长 1.33%
(二)社会保障和就业支出类科目 85061.12 元,占支出
总预算 8.57%,同比减少 11337.12 元,下降 11.76%
(三)卫生健康支出类科41998.93 元,占支出总预算
4.23%,同比减少 6137.7 元,下降 12.75 %
(四)住房保障支出类科63795.84 元,占支出总预算
6.43 %,同比减少 8502.84 元,下降 11.76 %
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 992577.59 元。收入包括:
一般公共预算拨款 992577.59 元;支出包括:一般公共服务
支出 801721.7 社会保障和就业支出 85061.12 元、卫生
康支出 41998.93 元、住房保障支出 63795.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 992577.59 元,其中
本支出 902177.59 元,项目支出 90400 元,具体支出预算如
下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 801721.7 元,其中基本支出 711321.7 元,
目支出 90400 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,绩效
奖励以及单位运转费用支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 85061.12 元,其中
基本支出 85061.12 元,项目支出 0元,主要用于缴交职工养
老保险。
行政单位医41998.93 元,其中:基本支出 41998.93
元,项目支0元,主要用于缴交职工医疗保险。
6
住房公积金 63795.84 元,其中:基本支出 63795.84 元,
项目支出 0元,主要用于缴交职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预902177.59 元,占一般公共预算支出的
90.89%,同比增加 107479.85 元,增长 13.52 %。其中:
工资福利支出预算 653907.27 元,占基本支出预算
72.48%,同比减少 5570.47 元,下降 0.84%
商品和服务支出预算 248270.32
27.52%同比增加 113050.32 元,增长 83.60%
2. 项目支出 90400 元,占一般公共预算支出的 9.11%
同比减少 122960 ,下降 57.63 %。其中:
商品和服务支出预90400 元,占项目支出预算 100%
同比减少 122960 ,下降 57.63 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 902177.59 元,其中:
人员经774369.43 元,占基本支出预85.83%。主要
包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业
单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家
庭的补助支出。
公用经费 127808.16 元,占基本支出预算 14.17 %主要
包括:办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品服务和支出
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
7
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化 。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排三公经费支出预0元,
同比无变化其中:本级经费拨款预算 0元,同比无变化。
具体是:
1.公出国(境)经费支出预算 0,根据财政局统一
要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入
部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
请调整支出
2.务接0,同:本
拨款预算 0元,同比无变化。
3.务用0,同:本
拨款预算 0元,同比无变化。
具体是:
8
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中:
本级经费拨款预算 0,同比无变化。
2公务用车购置预算 0同比无变化。其中:本级
经费拨款预0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 332670.32 元,中:
基本支出预248270.32 元,项目支出预算 84400 元,同比
减少 15909.68 元,下降 4.56%主要原因在职在编人员调出,
故人员经费减少,使收入预算总体有所减少。主要用于办公
费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费
用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无变化按采购资金类
型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排
0元。按采购项目类型划分,集中0元,其中:货物类
采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购 0
元,其中:货物类采购 0工程类采购 0元、服务类采购
0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
9
截至20211231日,资产原值合113137元,其中:
1土地、房屋及构筑物02通用设备91429元,3
专用设备0元,4)文物和陈列品0元,5)图书档案0元,
6)家具、用具、装具等19728元。(7)无形资产1980元。
(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)20个,项目涉
及金额992577.59元,全部项目(含基本支出均制定了绩
目标。其他运转类和特定目标类项目1个:专项公用经费(日常运
转)项目90400元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10经费:纳入本级财政预决算管理的
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
11
第四部分:梧州市区域经济发展研究中心 2022
单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件