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梧州市第三产业发展中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市第三产业发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第三产业发展中心 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
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十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第三产业发展中心 2025 年单位预算
表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区服务业发展方针政策;研
究提出并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策;研究
提出全市服务业工作计划、目标任务和市级有关部门服务业
职责分工建议意见;监测、分析全市服务业运行态势,研究
服务业经济运行中的重大问题并向市政府提出建议意见。
(二)指导各县(市、区)、园区等重点区域服务业
作,引导服务业重点发展领域生产力布局;统筹协调、组织
推进服务业集聚区和重点平台建设,引导服务业集聚发展。
(三)指导协调服务业行业结构调整和优化升级,促
现代服务业、新兴服务业发展和业态模式创新;统筹开展培
育扶持服务业重点企业工作。
(四)建立健全服务业发展考评体系,对各县(市、区)
和市级有关部门服务业发展工作进行年度考核评价。
(五)参与协调安排我市三产发展专项资金。
(六)完成梧州市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市第三产业发展中心是全额事业单位,内设机构共
2个职能科室,分别是:综合协调科、项目规划发展科。
三、人员构成情况
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梧州市第三产业发展中心人员编制总数 10 名,其中:
额事业编制 10 名。其中,在职在编人员 10 人,包括:全额
事业在职在10 人。其他聘用人员 2人。为全额事业单位,
实行全额预算管理方式。
第二部分:梧州市第三产业发展中心 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预1605729.16 元,同比增加 418580.39
元,增35.3%。其中:本年收入预算 1605729.16 元,同比
增加 418580.39 元,增长 35.3%收入包括:一般公共预算拨
款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:(1
在职人员晋升晋级在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加;(2)按规定调整社保公积金缴费基数。
3)新增在职人员,人员经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预1605729.16 元,同比增加 418580.39
,增长 35.3 %。本年收入预算 1605729.16 元,同比增加
418580.39 ,增长 35.3 %。其中:
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(一)一般公共预算拨款 1605729.16 元,占收入总预
100%,同比增加 418580.39 元,增长 35.3%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预1605729.16 元,同比增加 418580.39
元,增35.3%。其中,基本支出预算 1576029.16 元,占
出总预算的 98.2%同比增加 418580.39 元,增长 36.2%
目支出预算 29700 元,占支出总预算1.8%,同比无变化。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1279051.83 元,占支出
总预算 79.7%,同比增加 335075.66 元,增长 35.5%
(二)社会保障和就业支出类科目 139140.48 元,占支
出总预算 8.7%,同比增加 30762.72 元,增长 28.4%
(三)卫生健康支出类科目 69600.61 元,占支出总预算
4.3%,同比增加 16089.09 元,增长 30.1%
(四)住房保障支出类科目 117936.24 元,占支出总预
7.3%,同比增加 33652.92 元,增长 45.1%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1605729.16 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1605729.16 元。支出包括:一般公共服务
支出 1279051.83 元、社会保障和就业支139140.48 元、
生健康支出 69600.61 元、住房保障支出 117936.24 元。财
拨款总收支较上年增长 35.3%主要原因1在职人员晋
升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算
增加;(2)按规定调整社保公积金缴费基数。(3)新增在
职人员,人员经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1605729.16 元,同比增加
418580.39 元,增长 35.3 %其中基本支出 1576029.16 元,
项目支出 29700 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 1279051.83 元,其中:基本支出 1249351.83
元,项目支出 29700 元。主要用于发放职工及聘用人员工资,
绩效奖励以及单位日常运转费用支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139140.48 元,
其中:基本支出 139140.48 元,项目支出 0元,主要用于缴
交职工养老保险。
3. 事业单位医69600.61 元,其中基本支出 69600.61
元,项目支0元,主要用于缴交职工医疗保险。
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4. 住房公积金 117936.24 元,其中:基本支出 117936.24
元,项目支0元,主要用于缴交职工住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预1576029.16 元,占一般公共预算支出预
98.2%,同比增加 418580.39 元,增长 36.2%。其中
工资福利支出预算 1474262.04 元,占基本支出预算
93.5%,同比增加 504127.27 元,增长 52.0%。主要原因是:
增加在职在编人员以及根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求,2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
商品和服务支出预算 101767.12
6.5%同比减少 85546.88 元,减少 45.7%。主要原因是:增
加在职在编人员。
2. 29700
1.8%,同比无变化。其中:
商品和服务支出预29700 元,占项目支出预算 100%
同比增加 4300 元,增长 25.8%主要原因是根据工作需要
调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1576029.16 元,同比
增加 418580.39 元,增长 36.2%。其中
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人员经费 1474262.04 元,主要包括基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出。较上年增长 38.3%,主要原因一是在职人员晋升晋
级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加;
二是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目;
是增加在职在编人员;使收入预算总体有所增加
公用经费 101767.12 元,主要包括:公费、工会经费、
其他商品服务和支出。较上年增长 11.4%,主要原因是增加
在职在编人员,根据工作需要,日常办公运转经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 0元,同比无变化。
3.务用车购置及运行维护预算 0,同无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
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(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
131467.12 元,其中基本支出预算 101767.12 元,项目支出
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预算 29700 元,同比减少 79446.88 元,下降 37.8%。主要原
因是人员减少以及严格落实过紧日子规定,厉行节约,压减
办公经费等支出。主要用于办公费、工会经费、差旅费、其
他商品服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元,同比减少 1800 元,下降 100%
其中:政府集中采购预算 0府采0%,同
比减少 1800 元,下降 100%主要原因是无货物类采购安排
分散采购 0元,占政府采购预算的 0%同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购预
0.0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服务类采
0元,占政府采购预0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车0
辆。
截至20241231日,资产原值合计141421.40元,其中:
1.土地、房屋及构筑物02.通用设备124249.40元。3.专用
设备0元。4.文物和陈列品05.书档0元,6.
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具、装具等17172.4元。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 1个,预算资金 29700 元。绩效目标情况详
见报表(敏感涉密项目除外)。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:
元)
绩效目标
梧州市第三产业
发展中心
专项公用经费(日常
运转)
29700
根据三定方案开展第
产业发展工作,加快
动梧州市第三产业提
发展,进一步强化服
业对全市经济的引领
用。
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第三部分:专业名词解释
1. 一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2. 事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
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会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件