5
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 911842.15 元,其中,基本支出预
算817642.15 元,占支出总预算的 89.67% , 同 比 增 加
14626.15 元,增长 1.82 %;项目支出预算 94200 元,占支
出总预算的 10.33%,同比增加 35900 元,增长 61.58 %(原
从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入
部门预算安排,使收入预算总体有所增加)。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 722262.3 元,占支出
总预算 79.21%,同比增加 47902.3 元,增长 7.10%。
(二)社会保障和就业支出类科目 84171.52 元,占支
出总预算 9.23%,同比增加 234.52 元,增长 0.28%。
(三)卫生健康支出类科目 42279.69 元,占支出总预
算4.64%,同比增加 2213.69 元,增长 5.52%。
(四)住房保障支出类科目 63128.64 元,占支出总预
算6.92%,同比增加 175.64 元,增长 0.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 911842.15 元。收入包括:
一般公共预算拨款 911842.15 元;支出包括:一般公共服务
支出 722262.3 元、社会保障和就业支出 84171.52 元、卫生
健康支出 42279.69 元、住房保障支出 63128.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明