万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.02 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位其他收入
主要为账户利息收入,2023 年已将利息收入缴至国库,因此
减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 26.90 万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 8.78 万元,下降 24.61%,
主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下
年继续执行。
(二)本部门 2023 年度总支出 599.03 万元,其中本年
支出 599.03 万元,较 2022 年度决算数减少 5.99 万元,下降
0.99%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)353.41 万元:主要用于:
主要用于主要用于发展与改革事务支出中的行政运行费、一