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目 录
第一部分: 梧州市信息中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市信息中心 2023 年单位预算及“三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市信息中心 2023 年单位预算报(详见
附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市信息中心承担全市大数据发展研究工作,协助
大数据发展局履行推进全市信息化、数字化发展具体工作。
主要职能为:负责自治区电子政务外网广域骨干网络梧州市
节点机房的运维管理工作;负责大数据技术支持保障;负责
全市政务数据资源整合建设、应用、管理和技术保障;贯彻
落实国家、自治区信息化安全工作的相关方针、政策与法律
法规;负责全市的信用体系平台建设、管理和应用工作。贯
彻执行上级国防信息动员工作的方针、政策和法规;研究制
定本级国防信息动员工作的规定和制度。完成市发展和改革
委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市信息中心是市发展和改革委员会管理的副处级
公事业单位,加挂市大数据统筹管理中心、市电子政务外网
管理中心、市国防动员委员会信息动员办公室牌子。财务上
独立核算,执行政府会计制度,属于综合事务管理机构。
内设机构共6个职能科室,分别是:办公室、电子政务
管理科、大数据应用科、网络与信息安全科、政务信息管理
科、信用体系建设科。
三、人员构成情况
市信息中心全额拨款参公事业编制总数17名。其中:参
公事业编制17名。其中:参公事业在职在编人员17人。其他
聘用人员3人、退休人员3人。
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第二部分:梧州市信息中心 2023 年单位预算及“三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2023 年收支总预算 3332849.03 元 , 同 比 增 加
249969.06 ,增长 8.11%。主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块,2023 年起,上年结转结余资金纳入单位预算编制。
3332849.03 249969.06
元,增长 8.11%;上年结转结余 0收入包括:一般公共
预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、
事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根
据相关规定提高了社保、住房公积金基数标准;二是增加专
项公用经费—市政府门户网站建设运维费用;使收入预算总
体有所增加
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 3332849.03 元 , 同 比 增 加
249969.06 增长 8.11%本年收入预算 3332849.03 元,
同比增加 249969.06 元,增长 8.11%。其中
(一)一般公共预算拨款 3332849.03 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 249969.06 元,增长 8.11%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。2023 年单位预算编制时,
据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预3332849.03 元,其中,基本支出预
2876549.03 元,占支出总预算的 86.31%
151769.06 增长 5.57 %项目支出预456300 元,占
支出总预算13.69%,同比增加 98200 元,增长 27.42%
2023 年单位预算增加专项公用经费—市政府门户网
站建设运维费用。
(一)一般公共服务支出类科目 2658619.39 元,占支
出总预算 79.77%,同比增加 224906.91 元,增长 9.24%
(二)社会保障和就业支出类科目 300492.32 元,占支
出总预算 9.02%,同比增加 11169.76 元,增长 3.86%
(三)卫生健康支出类科目 148368.08 占支出总预
4.45%,同比增加 5515.07 元,增长 3.86%
(四)住房保障支出类科目 225369.24 占支出总预
6.76%,同比增加 8377.32 元,增长 3.86%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3332849.03 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3332849.03 元;支出包括:一般公共服
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务支出 2658619.39 元、社会保障和就业支出 300492.32 元、
卫生健康支148368.08 元、住房保障支出 225369.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3332849.03 元,
中:基本支出 2876549.03 元,项目支出 456300 元,具体支
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2033580.74 元,其中:基本支出 2033580.74
元,项目支出 0元。主要用于人员经费支1651883.54 元,
公用经费支381697.2 元。
一般行政事务管理 464415.9 元,其中:基本支出 8115.9
元,项目支出 456300 元。主要用于单位日常运转的支出、
专项公用经费支出
其他发展与改革事务支出 160622.75 元,其中基本
160622.75 元,项目支0元。主要用于编外人员支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出300492.32元,其
中:基本支出300492.32元,项目支出0元。主要用于单位部
分养老保险支出。
行政单位医148368.08元,其中基本支出148368.08
元,项目支0元。主要用于单位部分医疗保险支出。
住房公积金 225369.24 元,其中:基本支出 225369.24
元,项目支0元。主要用于单位部分住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 2876549.03 元,占一般公共预算支出
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86.31%,同比增加 151769.06 元,增长 5.57 %。其中:
工资福利支出预算 2319603.18 元,占基本支出预算
80.64%,同比增加 135401.91 元,增长 6.2%
商品和服务支出预算 550435.85 元,占基本支出预
19.14%同比增加 16367.15 元,增长 3.06%
对个人和家庭补助支出预算 6510 元,占基本支出预算
0.22%同比增加 0元,无变化。
2. 项目支出 456300 元,占一般公共预算支出的 13.69%
同比增加 98200 ,增长 27.42 %。其中:
商品和服务支出预算 456300 元,占项目支出预算 100%
同比增加 98200 元,增长 27.42%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2876549.03 元,
中:
人员经费 2494851.83 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭
的补助支出
381697.2 元,主要包括:办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、
工会经费、其他商品服务和支出
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
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(一)2023 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安“三公”经费支出预算 3000
元,同比增减无变化(由于开展部门预算时,把“公务接待
费”错录入到“其他交通费用”,故本表显示无数据,需要
作调整,特此说明)。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0同比增减无变化。
2. 公务接待费支出预算 3000 元,同比增减无变化。
3. 公务用车费预算 0元,同比增减无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预0元,同比增减无变
化。
2)公务用车购置费 0元,同比增减无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的3000
元,同比增减无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 3000 元,同比增减无变化;上年结转结余
金安排的“三公”经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3000 元,同比增减无变化。其中,当
年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算 3000 元,
同比增减无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
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公务用车购置及运行维护费预算元,同比增减无变化。
其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元,同比增减无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减无变化。
其中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元,同比增减无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比增减无变化。其中,
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元,
同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 2033580.74 元,其中:
基本支出预算 2033580.74 元,项目支出预算 0
117644.64 元,增长 6.14%主要原因是人员工资变动及
社保基数增加而增加。主要用于人员支出办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务
费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 1230 元,上年无该预算,增长
无可比性。其中:政府集中采购预算 1230 元,占政府采购
预算的 100%,上年无该预算,增长率无可比性;主要原因
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是本年预算增加拟需购买的复印纸、椅凳类、桌类。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 1230 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 1230 元,占政府
100%0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产的总体情况说明
截至20221231日,资产原值合6513847元,其中:
1.地、屋及筑物02. 设备64966873.
用设备78704. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元,6.
具、用具、装具等9290元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:
项目支出(其他运转类和特定目标类项目)3个,涉及一般
公共预算拨款 456300 元,财政专户管理资金收入 0元,单
位资金 0上年结余收入 0相关绩效目标情况详见单
位预算公开10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
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映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
上述报表详见附件