5
193591.14 元,增长 7.65%;项目支出预算 358100 元,占
支出总预算的 11.62%,同比减少 145000 元,下降 28.82%。
(一)一般公共服务支出类科目 2433712.48 元,占支
出总预算 78.94%,同比增加 30518.34 元,增长 1.27%。
(二)社会保障和就业支出类科目 289322.56 元,占支
出总预算 9.38%,同比增加 8856.96 元,增长 3.16%。
(三)卫生健康支出类科目 142853.01 元,占支出总预
算4.63%,同比增加 2573.12 元,增长 1.83%。
(四)住房保障支出类科目 216991.92 元,占支出总预
算7.04%,同比增加 6642.72 元,增长 3.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3082879.97 元。收入包括:
一般公共预算拨款 3082879.97 元;支出包括:一般公共服
务支出 2433712.48 元、社会保障和就业支出 289322.56 元、
卫生健康支出 142853.01 元、住房保障支出 216991.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3082879.97 元,其中:
基本支出 2724779.97 元,项目支出 358100 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1915936.1 元,其中:基本支出 1915936.1
元,项目支出 0元。主要用于人员经费支出 1541543.78 元,
公用经费支出 374392.32 元。
一般行政事务管理 365875.04 元,其中:基本支出
7775.04 元,项目支出 358100 元。主要用于主要用于单位