(三)卫生健康支出类科目 80822.69 元,占支出总预算
4.3%,同比增加 3578.39 元,增长 4.63%。
(四)住房保障支出类科目 139203 元,占支出总预算
7.4%,同比增加 15046.08 元,增长 12.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1878765.36 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1878765.36 元;支出包括:一般公共服
务支出 1487008.45 元、社会保障和就业支出 171731.52 元、
卫生健康支出 80822.69 元、住房保障支出 139203 元。财政
拔款总收支较上年增长 4.93%,主要原因是在编人员工资及
福利标准提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出 1878765.36 元,其中,
基本支出预算 1779265.36 元,项目支出预算 99500 元,具
体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按功能科目划分支出。
行政运行 1487008.45 元,其中:基本支出 1387508.45
元,项目支出 99500 元。主要用于人员工资福利支出、办公
及印刷费、邮电费、 差旅费、 会议费、办公用房水电费、
及其他费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 163691.52 元。其
中:基本支出 163691.52 元,项目支出 0元。主要用于单位
基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 80822.69 元。其中:基本支出 80822.69