6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:无。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
无。
8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
要原因是:无。
(二)本单位 2023 年度总支出 191.51 万元,其中本年
支出 191.51 万元,较 2022 年度决算数增加 22.69 万元,增长
13.44%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)156.02 万元:主要用于:
发展与改革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、
事业运行支出等。较 2022 年度决算数增加 23.78 万元,增长
17.98%,主要原因是:人员增加及人员工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出(208 类)15.76 万元:主要用于:
按照国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费