1.基本支出预算 1374685.39 元,占一般公共预算支出的
92.56%,同比减少 57262.59 元,下降 4%。其中:
工资福利支出预算 1082196.68 元,占基本支出预算
78.72%,同比减少 36639.84 元,下降 3.27%。
商品和服务支出预算 284448.71 元,占基本支出预算
21.01%,同比减少 20622.75 元,下降 6.76%。
对个人和家庭补助支出预算 8040 元,占基本支出预算
0.58%,同比增加 0元,增长 0%。
2.项目支出 110500 元,占支出总预算的 7.44%,同比
减少 12300 元,下降 10.01%。其中:
商品和服务支出预算 110500 元,占项目支出预算
100%,同比减少 12300 元,下降 10.01%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 1374685.39 元,其中:
人员经费 1205967.23 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。
公用经费 168718.16,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。