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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1630430.34 元,占支出总预算的
87.04%,同比增加 19394.34 元,增长 1.2%。其中:
工资福利支出预算 1381230.34 元,占基本支出预算
84.72%,同比增加 24794.34 元,增长 1.82%。
商品和服务支出预算 241520 元,占基本支出预算
14.81%,同比减少 9880 元,下降 3.93%。
对个人和家庭补助支出预算 7680 元,占基本支出预算
0.47%,同比增加 4480 元,增长 140%。
2.项目支出 242800 元,占支出总预算的 12.96%,同比
增加 106400 元,增长 78%(增加原因是原从财政预留总预
算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入单位预算安排)。
其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%,同比增加
0元,增长 0%。
商品和服务支出预算 242800 元,占项目支出预算 100%,
同比增加 106400 元,增长 78%(增加原因是原从财政预留
总预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入单位预算安
排)。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%,
同比增加 0元,增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1630430.34 元,其中: