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目 录
第一部分:梧州市发展和改革委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市发展和改革委员会 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市发展和改革委员会 2025 年部门预算报
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
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第一部分:部门概况
一、要职责
梧州市发展和改革委员会 2025 年部门预算包括梧州市
发展和改革委员会本级预算和下9个基层预算单位预算。
主要职责包括:
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。
头组织全市统一规划体系建设。负责市本级专项规划、区域
规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民
经济和社会发展等有关规范性文件。
(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量
展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重
战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调
建议。
(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测
预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控
政策建议。综合协调全市宏观经济政策,牵头研究宏观经济
应对措施。调节全市经济运行,协调解决经济运行中的重
问题。参与拟订财政、金融、土地等政策。
(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,
提出相关改革建议组织推进供给侧结构性改革。协调推进
建设高标准市场体系、产权制度和要素市场化配置改革
动完善基本经济制度和现代市场体系,会同相关部门组织
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施市场准入负面清单制度。提出推进全市国有经济布局优化
和结构调整的政策建议。
(五)统筹协调梧州打造国内国际双循环市场经营便利地
相关工作,组织拟订并推进实施承接产业转移发展的重大
划、重大政策和重大项目,推进投资、生产制造、贸易、消
费等全方位全过程便利化,积极服务和融入新发展格局。
(六)组织拟订和推动实施全市参与构建对外开放新格局
的重大规划、重大政策和重大措施,组织拟订全市参与国家
共建“一带一路”倡议等重大政策统筹协调构建面向东盟
的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、
形成“一带一路”有机衔接重要门户的重大事项和重大问题。
(七)提出利用外资和境外投资的战略规划、总量平衡
和结构优化政策建议。贯彻执行国家外商投资准入负面清单
并提出实施意见。负责全市全口径外债的总量控制、结构优
化和监测工作。
(八)负责全市投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、
结构调控目标和政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目
审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按分工安排
市本级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核、备
案重大项目。规划全市重大建设和生产力布局。拟订重大项
目管理政策并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡
涉及重大项目的专项规划,按相关程序审核重大项目并加强
管理。深化投融资体制改革。
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(九)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和
大政策,组织拟订相关区域规划和政策统筹推进实施国家
和自治区重大区域发展战略,协调推进新型城镇化和乡村全
面振兴,组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施新
时代西部大开发战略、规划及重大政策。
(十)研究全市参与向东开放融合发展和珠江-西江经济
带经济建设的重大问题,统筹协调相关重大事项和重大项目。
(十一)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业
发展重大问题,推进融合贯通发展并统筹衔接相关发展规划
和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设
发展,组织拟订并推进实施现代物流业战略规划和重大政策
(十二)推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部
拟订推进创新创业的规划和政策提出创新发展和培育经济
发展新动能的政策会同相关部门规划布局全市重大科技基
础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业、
未来产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推
广应用等方面的重大问题。
(十三)跟踪研判涉及全市经济安全、粮食安全、能源
源安全、科技安全、生态安全、社会安全等有关风险隐患,
提出相关工作建议落实全市重要商品总量平衡和宏观调控
相关工作。会同有关部门拟订市本级储备物资品种目录、
体发展规划
(十四)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,
协调有关重大问题组织拟订全市社会发展战略、总体规划
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和年度计划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制
度改革,提出促进就业、促进共同富裕、完善社会保障与经
济协调发展的政策建议。综合研判消费变动趋势,拟订实施
促进消费的综合性措施。组织拟订并协调实施服务业发展
略、规划和政策,指导服务业发展。
(十五)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设
改革,协调碳达峰碳中和、生态环境保护与修复、能源资源
节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政
措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能
源消费调控目标并组织实施。
(十六)牵头推进全市优化营商环境工作,组织拟订优
营商环境重大政策,统筹协调优化营商环境重大事项
(十七)优化民营经济发展环境,组织拟订促进民营经济
发展的政策措施,拟订促进民间投资发展政策。建立完善与
民营企业常态化沟通交流机制,协调解决民营经济发展重
问题。协调支持全市民营经济发展壮大。
(十八)贯彻实施国家和自治区价格法律、法规和方针、
政策,提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并
组织实施。制订和调整市本级管理的商品、服务价格和收费
标准,承担行政事业性收费标准管理。组织实施价格监测和
价格认证等工作。组织重点行业、重要农产品、重要商品和
服务的成本调查,按规定承担政府定价项目成本监审
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(十九)研究拟订全市大数据发展、数字梧州发展战略
划、协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹全市数据资
源的整合、共享和开发利用。
(二十)负责统筹数字政府建设、数字经济发展和数字社
会建设。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智
慧城市建设
(二十一)负责全市能源行业管理,起草能源发展和监
管理有关规范性文件,拟订并组织实施全市能源发展战略、
规划和政策,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市
能源行业节能和资源综合利用,衔接能源生产建设和供需
衡。负责全市能源预测预警,参与能源运行调节和应急保障。
(二十二)组织和指导全市电力市场化交易工作,规范电
力市场秩序,负责电力行政执法,监管油气管网设施的公平
开放。负责全市电力安全生产监督管理可靠性管理和电力
应急工作,依法组织或参与电力、油气生产安全事故调查处
理。
(二十三)组织拟订并实施全市水库移民和易地扶贫搬迁
后续扶持中长期规划、安置规划及投资计划。
(二十四)管理全市粮食储备拟订全市粮食储备总体发
展规划。统一负责全市粮食仓储设施建设和管理,拟订建设
规划并组织实施,管理粮食仓储设施市投资项目。负责全市
粮食储备对外合作与交流。
(二十五)负责粮食流通行业管理,保障军粮供应,会同
有关部门制定全市粮食产业发展规划并组织实施,指导、
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调全市粮食产业发展,监测全市粮食和战略物资供求变化并
预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全
市粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关粮食流通
施市投资项目。
(二十六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备
策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查和粮食收
购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。
组织实施全市粮食库存检查工作监督执行粮食流通物资
储备和粮食质量有关标准及技术规范。负责全市粮食流通、
物资储备和粮食质量有关标准及技术规范。负责全市粮食流
通、加工行业安全生产工作的指导和监督管理,承担市本级
粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。承担粮食安
全行政首长责任制考核相关工作
(二十七)会同有关部门拟订全市推进经济建设与国防建
设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。
(二十八)完成市委、市政府和军事机关交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位,部门
共有直属单10 个。其中行政单位 1个,委属参照公务
法管理事业单位 4个,委属非参照公务员法管理全额拨款事
业单位 5行政单位是:梧州市发展和改革委员会部门机
关本级。委属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:
梧州市政府投资项目评审中心(公益一类)、梧州市信息
(公益一类梧州市区域经济发展研究中心公益一类)
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和梧州市人民防空指挥信息保障中心(公益一类),委属非
参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市第三产业发
展中心(公益一类)、梧州市价格认证中心(公益一类)、
梧州市军粮供应管理中心(公益一类)、梧州市粮食局粮油
监督检测站(公益一类)、梧州市易地安置统筹中心(公益
一类)。
梧州市发展和改革委员会部门机关内设机构共设 29
职能科室,分别是:办公室、国民经济和政策研究综合科、
发展规划和区域合作科、双循环便利地和外资财信科、固定
资产投资和城市建设科、重大项目和评估督导科、民营经济
发展和体制改革综合科、移民安置管理科、移民后期扶持科、
农村经济发展科、就业服务业和高技术发展科、基础设施和
产业发展科(经济贸易科)、资源节约和环境保护科、大数
据发展科、数字经济科、能源规划发展科、电力和煤炭油气
监管科、社会发展科、营商环境和法规科、价格和收费管理
科、价格成本调查监审科、价格监测调控科、粮食和物资
备执法督查科、粮食储备和产业发展科仓储规建和物资储
备科、经济和国防协调发展科人事科、财务科、机关党委。
三、人员构成情况
梧州市发展和改革委员会部门人员编制总数 168 名,
中:行政编制 70 名、参公事业编制 58 全额事业编36
名、工勤人员编4名。其中,在职在编人员 135 人,包括:
行政在职在编人员 62 人、参公事业在职在编人员 40 人、全
额事业在职在编 29 人、工勤人员 4人。机关后勤服务聘用
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人员控制数在职在编人员 2人、其他聘用人员 33 人、离退
休人员 134 人。
经费管理方式实行财政全额拨款方式。
第二部分:梧州市发展和改革委员会 2025 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 27660366.72 元 , 同 比 增 加
707555.64 元,增长 2.6 %。其中:本年收入预算 27660366.72
元,同比增加 707555.64 元增长 2.6 %。收入包括:一般公
共预算拨款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。
2025 年收支预算总体增加主要是根据相关规定,在职
人员正常晋职晋级、调整了工资和社会保障缴费基数等,人
员经费预算增加,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 27660366.72 元 , 同 比 增 加
707555.64 元,增长 2.6 %。本年收入预算 27660366.72 元,
同比增加 707555.64 元,增长 2.6 %。其中
(一)一般公共预算拨款 27660366.72 元,占收入总
算的 100%,同比增加 707555.64 元,增长 2.6 %。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
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(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 27660366.72 元,同比增加 707555.64
元,增长 2.6 %。中,基本支出预算 26391166.72 元,占支
出总预算的 95.41%,同比增加 797655.64 元,增长 3.11 %;
算 1269200 元的 4.59%
少 90100 元,下降 6.63%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 21232056.7 元,
支出总预算 76.76%,同比增加 2529612.2 元,增长 13.53 %。
主要是根据相关规定在职人员正常晋职晋级、调整了工资和
社会保障缴费基数等,人员经费预算增加以及本年度根据单
位职能调整 2024 年城乡社区支出为一般公共服务支出。
(二)社会保障和就支出类科目支出 2588750.4 元
占支出总预算 9.36%,同比增加 334080.96 元增长 14.82%。
(三)卫生健康支出类科目支出 1143113.94 元,占支出
总预算 4.13%,同比增加 25539.12 元,增长 2.28%。
(四)城乡社区支出类科目 0 元,占支出总预算 0%,
比减少 2187680.44 元。主要是本年度根据单位职能调整该支
出功能分类科目为一般公共服务支出。
(五)住房保障支出类科目支出 1964094.84 元,占支出
总预算 7.1 %,同比减少 23727.96 元,下降 1.19%。
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(六)粮油物资储备支出 732350.84 元,占支出总预算
2.65%,同比增加 29731.76 元,增长 4.23%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 27660366.72 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
27660366.72 元。支出包括一般公共服务支出 21232056.7
元、社会保障和就业支出 2588750.4 元、卫生健康支出
1143113.94 元、住房保障支出 1964094.84 元、粮油物资储
支出 732350.84 元。财政拨款总收支较上年增长 2.6%,主要
原因是根据相关规定,在职人员正常晋职晋级、调整了工资
和社会保障缴费基数等,人员经费预算增加,使收入预算总
体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 27660366.72 元,同比增
加 707555.64 元,增长 2.6 %。其中:基本支出 26391166.72
元,项目支1269200 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 16626191.99 元,其中基本支出 15969691.99
元,项目支出 656500 元。主要用于行政单包括实行公务
员管理的事业单位)的基本支出
2.1523112.96
1194612.96 元,项目支出 328500 元。主要用于行政单位(包
括实行公务员管理的事业单位)其他项目支出。
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3.物价管理 820814.94 元,其中基本支出 746014.94 元,
项目支出 74800 元。主要用于物价管理方面的支出。
4.事业运行(发展与改革事务)2331446.81 元,其中基
本支2211746.81 项目119700 用于
单位的基本支出。
5.其他发展与改革事务支出 270 270
元,项目支0元。主要用于其他发展与改革事务支出
6.行政单位离退休支出 264900 元,其中基本支出 264900
元,项目支0元。主要用于行政单位开支的离退休经费。
7.退25080 25080
元,项目支0元。主要用于事业单位开支的离退休经费。
8.2298770.4
其中本支2298770.4 ,项目支0元。要用于由
位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政单位医941471.35 元,其中基本支出 941471.35
元,项目支出 0元。主要用于行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。
10.事业单位医201642.59 元,其中基本支201642.59
元,项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支
出。
11.住房公积1964094.84 元,其中基本支出 1964094.84
元,项目支出 0元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴
纳的住房公积金。
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12.一般行政管理事务(粮油物资事务)69780 元,其中
基本支出 690780 元,项目支出 0元。主要用于粮油物资储
备事业单位的基本支出。
13.事业运行(粮油物资事务)662570.84 元,其中基本
支出 572870.84 元,项目支出 89700 元。主要用于粮油物资
储备事业单位的基本支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出26391166.72 元,占一般公共预算支出
预算 95.41%,同比增加 797655.64 元,增长 3.11 %。其中:
工资福利支出预算 22496707.84 元,占基本支出预算
85.25%,同比增加 2628915.04 元,增长 13.23 %。主要原因
是根据相关规定在职人员正常晋职晋级、调整了工资和社会
保障缴费基数等,人员经费预算增加。
商品和服务支出预算 3474230.88 元,占基本支出预算
13.16 %同比减少 1774835.4 元,下降 33.81%
对个人和家庭的补助预420228 元占基本支出预算
1.59%同比减少 51924 元,下10.99%
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%
4500 元。落实过紧日子政策要求,减少资本性支出。
2. 项目支出预算 1269200 元,占一般公共预算支出预
4.59%,同比减少 90100 ,下降 6.62 %。其中:
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工资福利支出预算 20000 元,占项目支出预算 1.57%
比减少 48734 元,70.9%。主要原因是项目支出安排的
其他社保缴费支出减少。
商品和服务支出预1249200 占项目支出预算 98.43%
同比减少 41366 元,下降 3.2%
对个人和家庭的补助预算 0元,占项目支出预算 0%
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支26391166.72
比增加 797655.64 元,增长 3.11 %。其中:
人员经费 22916935.84 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。较上年增长
3.86%主要原因是相关规定在职人员正常晋职晋级调整了
工资和社会保障缴费基数等,人员经费预算增加。
公用经费 3474230.88 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、
委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。较上年下降 1.54%,主要原因是按照过紧日子要求,厉
行节约,压缩经费支出。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的费预
况。
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2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 79900
元,同比减少 9600 元,下降 10.7 %。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 69500 元,同比减少 5000 元,下降
6.7%。主要原因是严格执行八项规定、严格落实过紧日子等
要求规范并压减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 10400 元,同比减少
4600 元,下降 30.6 %。其中
(1)公务用车运行维护费 10400 元,同比减少 4600 元,
下降 30.6 %。主要原因是严格落实过紧日子等要求规范并压
减公务用车运行维护费支出
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 79900
元,同比减少 9600 元,下降 10.7 %主要原因是落实过紧日
子的有关要求,压减“三公”经费支出。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 69500 元,同比减少 5000 元,下降
6.7%主要原因是严格执行八项规定、严格落实过紧日子等
要求规范并压减公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 10400 元,同比减
4600 元,下降 30.6 %。其中:
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1公务用车运行维护费 10400 元,同比减少 4600 元,
下降 30.6 %。主要原因是严格落实过紧日子等要求规范并压
减公务用车运行维护费支出
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市发展和改革委员会本级及下属单位共有 1个行政
机关和 4个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总
预算安排 3345600 元,其中:基本支出预2375600 元,
目支出预算 970000 元,同比减少 2348340.38 元,减少 41.24%
主要原因是严格执行过紧日子要求,厉行节约,压减行政运
行经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、
维修(护)费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工
会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
另外,梧州市发展和改革委员会下属共有 5个事业单位,
事业单位相关运行经费总预算安453200 元,其中:基本支
出预算 174000 元,项目支出预算 279200 元 ,同 比 减 少
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396991.9 下降 46.69 %主要原因是严格执行过紧日子
求,厉行节约,压减运行经费支出。主要用于办公费、印刷
费、水电费、会议费、差旅费、公车运行维护费、劳务费等
日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 99500 元,同比减少 59871.88 元,
37.56 %其中:政府集中采购预算 99500 元,占政府
采购预算的 100%同比减少 59871.88 元,下降 37.56 %
要原因是按照过紧日子要求,压减办公经费支出,政府采购
预算少。0占政0%同比
增减变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 99500 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 23500 元,占政府采
购预算 23.62%;工程类采购 0元,占政府采购预0%;服
务类采购 76000 元,占政府采购预算 76.38%
货物采购主要内容是:1.印纸等办公用,预算金
23500 元,采购复印纸等货物用于日常办公;无工程类采
购;服务类采购主要内容是:1.印刷服务,预算金额 66000 ,
2.,
10000 ,主要是公车运行维护服务
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主
要是所属二层预算单位梧州市价格认证中心保留业务用车。
截至20241231日,资产原值合计79783595.72元,
中:1.土地、房屋及构筑358065.7元。2. 通用设备39808727.1
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元,
6. 家具、用具、装具1083704.63元,7.无形资产38533098.29
元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
目 12 个 1269200
况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市发展和改革
委员会
专项公用经费-日常运
转经费
完成单位年度工作计划,
彻落实上级部门安排各项
任务
梧州市发展和改革
委员会
粮食流通执法督查经
通过开展全区粮食交叉大
检查以及开展粮食购销定
期巡查,及时全面掌握粮食
收储企业经营管理状况。
梧州市政府投资项
目评审中心
专项公用经费(日常运
转)
完成单位日常办公,保障单
位正常运转
梧州市信息中心
专项公用经费—电子
政务内、外网日常运转
经费
用于部门日常电子政务内、
外网日常运转经费,保障电
子政务外网的建设和推进,
满足日常办公需求。
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梧州市信息中心
国防信息动员办经费
根据年度工作计划安排,
织移动、联通、电信、邮政、
无线电管理处等单位开展
国防信息动员潜力调查和
更新数据库。
梧州市信息中心
市政府门户网站建设
运维(含信息化项目建
设和运维经费)
通过开展市政府门户网站
建设运维工作,对页面进行
优化以及开发新功能、新技
术应用,保障市政府门户网
站正常运行使用。
梧州市第三产业发
展中心
专项公用经费(日常运
转)
开展第三产业发展工作,
快推动梧州市第三产业提
速发展,进一步强化服务业
对全市经济的引领作用。
梧州市价格认证中
450400213016- 专 项 公
用经费(日常运转)
主要用于单位日常办公费
等日常运转经费,保障单位
正常运转,满足日常办公需
求。
梧州市区域经济发
展研究中心
专项公用经费(日常运
转)
主要用于部门日常办公等
日常运转经费,保障单位正
常运转,满足日常办公需
求。
梧州市易地安置统
筹中心
专项公用经费-日常运
强化易地搬迁后续扶持,
渠道促进就业,因地制宜在
搬迁地发展产业,加快建立
搬迁群众持续增收长效机
制,巩固提升安置区社区治
理水平。
梧州市军粮供应管
理中心
粮油检测工作经费
日常粮油检测检验工作
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梧州市粮食局粮油
监督检测站
专项公用经费(日常运
转)
主要用于单位日常办公费,
实验设备检定、维修(护)
和实验试剂耗材购置等日
常运转经费,保障单位正常
运转,满足日常办公需求。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
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六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开预算公开 11
表)
上述报表详见附件