收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市发展和改革委员
金额单位:万
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,361.45 一、一般公共服务支出 32 4,020.62
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 183.20 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 20.00 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 21.83 八、社会保障和就业支出 39 242.22
9 九、卫生健康支出 40 118.51
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42 417.70
12 十二、农林水支出 43 4.00
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46 182.00
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 179.21
20 二十、粮油物资储备支出 51 467.21
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 5,586.48 本年支出合计 58 5,631.47
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 311.37 年末结转和结余 60 266.38
30 61
总计 31 5,897.85 总计 62 5,897.85
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,586.48 5,544.65 20.00 21.83
201 一般公共服务支出 3,972.39 3,930.56 20.00 21.83
20104 发展与改革事务 3,972.39 3,930.56 20.00 21.83
2010401 行政运行 1,767.32 1,725.50 20.00 21.83
2010402 一般行政管理事务 352.61 352.61
2010408 物价管理 74.96 74.96
2010450 事业运行 171.03 171.03
2010499 其他发展与改革事务支出 1,606.47 1,606.47
208 社会保障和就业支出 243.85 243.85
20805 行政事业单位养老支 238.85 238.85
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 238.85 238.85
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 5.00 5.00
2082202 基础设施建设和经济发展 5.00 5.00
210 卫生健康支出 119.45 119.45
21011 行政事业单位医疗 119.45 119.45
2101101 行政单位医疗 102.57 102.57
2101102 事业单位医疗 16.88 16.88
212 城乡社区支出 418.50 418.50
21201 城乡社区管理事务 240.30 240.30
2120101 行政运行 240.30 240.30
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债
务收入安排的支出 178.20 178.20
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专
项债务收入安排的支出 178.20 178.20
213 农林水支出 4.00 4.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.00 3.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
支出 3.00 3.00
21309 目标价格补贴 1.00 1.00
2130999 其他目标价格补贴 1.00 1.00
216 商业服务业等支出 182.00 182.00
21602 商业流通事务 182.00 182.00
2160299 其他商业流通事务支 182.00 182.00
221 住房保障支出 179.10 179.10
22102 住房改革支出 179.10 179.10
2210201 住房公积金 179.10 179.10
222 粮油物资储备支出 467.19 467.19
22201 粮油物资事务 70.15 70.15
2220101 行政运行 0.36 0.36
2220150 事业运行 69.79 69.79
22204 粮油储备 137.18 137.18
2220403 储备粮(油)库建设 137.18 137.18
22205 重要商品储备 259.86 259.86
2220503 肉类储备 259.86 259.86
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
公开03表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
支出
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,361.45 一、一般公共服务支出 33 3,973.72 3,973.72
二、政府性基金预算财政拨款 2 183.20 二、外交支出 34
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 242.22 237.22 5.00
9 九、卫生健康支出 41 118.51 118.51
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43 417.70 239.50 178.20
12 十二、农林水支出 44 4.00 4.00
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47 182.00 182.00
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 179.21 179.21
20 二十、粮油物资储备支出 52 467.20 467.20
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 5,544.65 本年支出合计 59 5,584.56 5,401.36 183.20
年初财政拨款结转和结余 28 85.75 年末财政拨款结转和结余 60 45.84 45.84
一般公共预算财政拨款 29 85.75 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 5,630.40 总计 64 5,630.40 5,447.20 183.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,401.36 2,811.60 2,589.76
201 一般公共服务支 3,973.72 1,978.09 1,995.63
20104 发展与改革事务 3,973.72 1,978.09 1,995.63
2010401 行政运行 1,725.50 1,598.84 126.66
2010402 一般行政管理事 352.61 143.20 209.40
2010408 物价管理 74.96 60.83 14.13
2010450 事业运行 171.03 159.16 11.88
2010499 其他发展与改革事务支出 1,649.62 16.06 1,633.56
208 社会保障和就业支出 237.22 235.89 1.33
20805 行政事业单位养老支出 237.22 235.89 1.33
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.22 235.89 1.33
210 卫生健康支出 118.51 117.80 0.72
21011 行政事业单位医 118.51 117.80 0.72
2101101 行政单位医疗 101.58 100.87 0.72
2101102 事业单位医疗 16.93 16.93
212 城乡社区支出 239.50 239.50
21201 城乡社区管理事 239.50 239.50
2120101 行政运行 239.50 239.50
213 农林水支出 4.00 4.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 3.00 3.00
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支
3.00 3.00
21309 目标价格补贴 1.00 1.00
2130999 其他目标价格补 1.00 1.00
216 商业服务业等支 182.00 182.00
21602 商业流通事务 182.00 182.00
2160299 其他商业流通事务支出 182.00 182.00
221 住房保障支出 179.21 178.21 1.00
22102 住房改革支出 179.21 178.21 1.00
2210201 住房公积金 179.21 178.21 1.00
222 粮油物资储备支 467.20 62.12 405.09
22201 粮油物资事务 70.17 62.12 8.05
2220101 行政运行 0.36 0.36
2220150 事业运行 69.81 62.12 7.69
22204 粮油储备 137.18 137.18
2220403 储备粮油)库建设 137.18 137.18
22205 重要商品储备 259.86 259.86
2220503 肉类储备 259.86 259.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,268.58 302 商品和服务支出 493.66 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 619.70 30201 办公费 38.37 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 334.55 30202 印刷费 2.10 30702 国外债务付息
30103 奖金 626.72 30203 咨询费 5.00 310 资本性支出
30106 伙食补助费 4.00 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 135.24 30205 水费 31002 办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
235.89 30206 电费 13.00 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电 14.04 31005 基础设施建
30110 职工基本医疗保险缴 116.61 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 8.06 30211 差旅费 26.47 31008 物资储备
30113 住房公积金 178.21 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.50 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 9.60 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补
303 对个人和家庭的补助 49.35 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 2.63 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 25.51 30217 公务接待费 0.59 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 17.22 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 3.99 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 167.91 39907 家赔偿费用支出
30308 助学金 30228 工会经 22.48 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 30229 福利费 39909 经常性赠与
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39910 资本性赠与
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 100.73 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 102.47
人员经费合计 2,317.93 公用经费合计 493.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 183.20 183.20 183.20
208 社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 5.00 5.00 5.00
2082202 基础设施建设和经济发展 5.00 5.00 5.00
212 城乡社区支出 178.20 178.20 178.20
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债
务收入安排的支出 178.20 178.20 178.20
2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专
项债务收入安排的支出 178.20 178.20 178.20
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入 ,也无国
有资本经营预算财政拨款支出 ,故本表无数据
财政拨款三公”经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市发展和改革委员会
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.11 0.75 0.75 7.36 7.86 0.75 0.75 7.11
注:本表反映部门本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整后的预算数 决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。