收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,036.62 一、一般公共服务支出 32 7,464.80
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5.00 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 58.30 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 149.55 八、社会保障和就业支出 39 200.70
9 九、卫生健康支出 40 105.26
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43 150.83
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46 543.60
16 十六、金融支 47 50.00
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 152.80
20 二十、粮油物资储备支出 51 792.73
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 2.39
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 9,249.47 本年支出合计 58 9,463.12
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结 29 479.35 年末结转和结 60 265.71
30 61
总计 31 9,728.83 总计 62 9,728.83
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总
金额单位:万
支出决算表
公开03表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,463.12 2,455.60 7,005.14 2.39
201 一般公共服务支出 7,464.80 1,735.17 5,729.63
20104 发展与改革事 7,435.80 1,710.17 5,725.63
2010401 行政运行 1,758.02 1,541.25 216.77
2010402 一般行政管理事务 2,111.32 25.26 2,086.07
2010408 物价管理 67.08 60.08 7.00
2010450 事业运行 85.99 73.59 12.40
2010499 其他发展与改革事务支出 3,413.39 10.00 3,403.39
20113 商贸事务 4.00 4.00
2011308 招商引资 4.00 4.00
20199 其他一般公共服务支出 25.00 25.00
2019999 其他一般公共服务支出 25.00 25.00
208 社会保障和就业支出 200.70 195.70 5.00
20805 行政事业单位养老支出 195.70 195.70
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.03 195.03
2080599 其他行政事业单位养老支 0.67 0.67
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 5.00 5.00
2082202 基础设施建设和经济发展 5.00 5.00
210 卫生健康支出 105.26 105.26
21011 行政事业单位医疗 105.26 105.26
2101101 行政单位医 89.07 89.07
2101102 事业单位医 16.19 16.19
213 农林水支出 150.83 70.41 80.42
21303 水利 84.23 19.83 64.40
2130314 防汛 56.64 56.64
2130399 其他水利支 27.59 19.83 7.76
21305 扶贫 65.60 50.58 15.02
2130550 扶贫事业机 1.37 0.72 0.65
2130599 其他扶贫支 64.23 49.86 14.37
21309 目标价格补贴 1.00 1.00
2130999 其他目标价格补贴 1.00 1.00
216 商业服务业等支出 543.60 543.60
21602 商业流通事务 543.60 543.60
2160299 其他商业流通事务支出 543.60 543.60
217 金融支出 50.00 50.00
21703 金融发展支出 50.00 50.00
2170399 其他金融发展支出 50.00 50.00
221 住房保障支出 152.80 152.80
22102 住房改革支出 152.80 152.80
2210201 住房公积金 152.80 152.80
222 粮油物资储备支出 792.73 196.25 596.48
22201 粮油物资事务 156.84 57.75 99.09
2220115 粮食风险基 99.09 99.09
2220150 事业运行 57.75 57.75
22204 粮油储备 268.32 138.50 129.82
2220403 储备粮(油)库建设 72.82 72.82
2220499 其他粮油储备支出 195.50 138.50 57.00
22205 重要商品储备 367.57 367.57
2220503 肉类储备 338.59 338.59
2220511 应急物资储 28.98 28.98
229 其他支出 2.39 2.39
22999 其他支出 2.39 2.39
2299999 其他支出 2.39 2.39
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算财政
拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 9,036.62 一、一般公共服务支出 33 7,312.25 7,312.25
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00 二、外交支 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 200.70 195.70 5.00
9 九、卫生健康支出 41 102.64 102.64
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44 150.83 150.83
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47 543.60 543.60
16 十六、金融支 48 50.00 50.00
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 148.91 148.91
20 二十、粮油物资储备支出 52 693.64 693.64
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 9,041.62 本年支出合计 59 9,202.57 9,197.57 5.00
年初财政拨款结转和结余 28 179.52 年末财政拨款结转和结余 60 18.57 18.57
一般公共预算财政拨款 29 179.52 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 9,221.14 总计 64 9,221.14 9,216.14 5.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 9,197.57 2,296.52 6,901.05
201 一般公共服务支出 7,312.25 1,582.62 5,729.63
20104 发展与改革事 7,308.25 1,582.62 5,725.63
2010401 行政运行 1,640.56 1,423.78 216.77
2010402 一般行政管理事务 2,111.23 25.17 2,086.07
2010408 物价管理 67.08 60.08 7.00
2010450 事业运行 85.99 73.59 12.40
2010499 其他发展与改革事务支出 3,403.39 3,403.39
20113 商贸事务 4.00 4.00
2011308 招商引资 4.00 4.00
208 社会保障和就业支出 195.70 195.70
20805 行政事业单位养老支出 195.70 195.70
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 195.03 195.03
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.67 0.67
210 卫生健康支出 102.64 102.64
21011 行政事业单位医疗 102.64 102.64
2101101 行政单位医疗 87.09 87.09
2101102 事业单位医疗 15.55 15.55
213 农林水支出 150.83 70.41 80.42
21303 水利 84.23 19.83 64.40
2130314 防汛 56.64 56.64
2130399 其他水利支出 27.59 19.83 7.76
21305 扶贫 65.60 50.58 15.02
2130550 扶贫事业机构 1.37 0.72 0.65
2130599 其他扶贫支出 64.23 49.86 14.37
21309 目标价格补贴 1.00 1.00
2130999 其他目标价格补贴 1.00 1.00
216 商业服务业等支出 543.60 543.60
21602 商业流通事务 543.60 543.60
2160299 其他商业流通事务支出 543.60 543.60
217 金融支出 50.00 50.00
21703 金融发展支出 50.00 50.00
2170399 其他金融发展支出 50.00 50.00
221 住房保障支出 148.91 148.91
22102 住房改革支出 148.91 148.91
2210201 住房公积金 148.91 148.91
222 粮油物资储备支出 693.64 196.25 497.39
22201 粮油物资事务 57.75 57.75
2220150 事业运行 57.75 57.75
22204 粮油储备 268.32 138.50 129.82
2220403 储备粮(油)库建设 72.82 72.82
2220499 其他粮油储备支出 195.50 138.50 57.00
22205 重要商品储备 367.57 367.57
2220503 肉类储备 338.59 338.59
2220511 应急物资储备 28.98 28.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,864.08 302 商品和服务支出 235.40 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 473.12 30201 办公费 31.43 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 370.19 30202 印刷费 4.76 30702 国外债务付息
30103 奖金 468.97 30203 咨询费 310 资本性支出 138.77
30106 伙食补助费 49.80 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 19.76 30205 水费 0.02 31002 办公设备购置 138.77
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 195.03 30206 电费 5.83 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 24.00 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 107.90 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 2.60 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 16.31 30211 差旅费 11.39 31008 物资储备
30113 住房公积金 148.91 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.15 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 14.10 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 58.26 30215 会议费 8.30 31012 拆迁补偿
30301 离休费 0.67 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 21.08 30217 公务接待费 1.54 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 21.79 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 2.82 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 3.94 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 11.57 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 21.44 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.95 39999 其他支出
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 95.58
30399 其他对个人和家庭的补助 11.90 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 11.87
人员经费合计 1,922.35 公用经费合计 374.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.39 2.00 2.00 13.39 13.85 0.95 0.95 12.90
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5.00 5.00 5.00
208 社会保障和就业支 5.00 5.00 5.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支 5.00 5.00 5.00
2082202 基础设施建设和经济发 5.00 5.00 5.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州市发展和改革委员会(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目
编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,本表无数据。