| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 20,293,783.90 | 17,357,177.02 | 2,936,606.88 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 15,609,273.56 | 15,609,273.56 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,789,740.00 | 4,789,740.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,950,932.00 | 2,950,932.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,798,665.00 | 1,798,665.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,208,224.00 | 1,208,224.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,090,276.00 | 2,090,276.00 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,032,073.77 | 1,032,073.77 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 78,685.55 | 78,685.55 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,567,707.00 | 1,567,707.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 92,970.24 | 92,970.24 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,438,210.34 | 1,501,603.46 | 2,936,606.88 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 768,249.10 | 768,249.10 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 123,239.68 | 123,239.68 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,501,603.46 | 1,501,603.46 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 194,918.10 | 194,918.10 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 933,600.00 | 933,600.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 661,600.00 | 661,600.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246,300.00 | 246,300.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 218,940.00 | 218,940.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 27,360.00 | 27,360.00 | ||