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数增加 6.87 万元,增长 85.98%,主要原因是机构改革,年
中调入 3人,在职在编人员增加和缴纳住房公积金缴费基数
调整。
4.灾害防治及应急管理支出(224 类)127.12 万元:主
要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支
出。较 2023 年度决算数增加 25.21 万元,增长 24.74%,主
要原因是机构改革,年中调入 3人,在职在编人员增加,人
员经费和公用经费随之增加。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少
4.52万元。主要原因是本单位2024年度无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预
算财政拨款支出167.57万元,较2023年度决算数增加39.96万
元,增长31.31%。其中:基本支出167.57万元,项目支出0
万元。
梧州市应急管理综合行政执法支队2024年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为139.25万元,支出决算为167.57
万元,完成年初预算的120.34%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.2万
元,支出决算为17.09万元,完成年初预算的120.35%。预决
算存有差异原因是:机构改革,年中调入3人,在职在编人